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老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除用去稅務(wù)局申請(qǐng)嗎?還是直接匯算時(shí)候就能加計(jì)扣除?

2022-05-20 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-20 17:21

你好,現(xiàn)在的話不需要再去備案了,你直接加計(jì)扣除就可以了。

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快賬用戶7150 追問 2022-05-20 17:25

扣除了在稅局網(wǎng)申報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-20 17:28

嗯,對(duì)呀,咱扣除的話,咱就是在稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào)。

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快賬用戶7150 追問 2022-05-20 17:30

網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)就能申報(bào)吧

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快賬用戶7150 追問 2022-05-20 17:30

怎么申報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2022-05-20 17:31

您好,您這個(gè)加計(jì)扣除,咱是在申報(bào)所得稅的時(shí)候來計(jì)算的,你通過報(bào)表來填數(shù)。他不是說咱們單獨(dú)來申報(bào)的。

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快賬用戶7150 追問 2022-05-20 17:38

老師,什么情況下可以確定為研發(fā)費(fèi)用呢

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齊紅老師 解答 2022-05-20 17:39

首先,你得是研發(fā)類型的企業(yè)呀。

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快賬用戶7150 追問 2022-05-20 17:40

已經(jīng)報(bào)過了,沒加計(jì)扣除,再改了,交了的企業(yè)所得稅是不是放到以后抵了

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齊紅老師 解答 2022-05-20 17:41

你好,你可以到匯算清繳的時(shí)候一塊兒加計(jì)扣除就可以的。

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快賬用戶7150 追問 2022-05-20 17:42

外包公司可以做研發(fā)嗎

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快賬用戶7150 追問 2022-05-20 17:43

如果是報(bào)了匯算清繳企業(yè)所得稅,沒有加計(jì)扣除,現(xiàn)在還能改嗎怎么改呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-20 17:51

你好,你可以改的,你外包公司的話,什么外包呢?您是做的研發(fā)的嗎。

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快賬用戶7150 追問 2022-05-20 18:06

老師,已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了,再改加計(jì)扣除怎么改了

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齊紅老師 解答 2022-05-20 18:09

你好同學(xué),你現(xiàn)在不要改了,因?yàn)橐呀?jīng)過了報(bào)稅期了,你到匯算清繳的時(shí)候一塊兒加計(jì)扣除就可以的。

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快賬用戶7150 追問 2022-05-20 18:11

到5月31號(hào)是不是都能呢

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齊紅老師 解答 2022-05-20 18:12

哦,你是說匯算清繳呀?那是可以的,我以為你說的是你上次季度申報(bào)的那個(gè)表格呢。

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快賬用戶7150 追問 2022-05-20 18:15

那季報(bào)也直接做加計(jì)扣除嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-20 18:23

季度的話也是可以做加計(jì)扣除的,但是一般都是匯算清繳的時(shí)候來做。

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快賬用戶7150 追問 2022-05-20 18:58

現(xiàn)在是不是加計(jì)百分之一百扣除呢,這樣我是不是還得做輔助帳啊

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齊紅老師 解答 2022-05-20 19:07

正常需要有輔助賬務(wù)的,對(duì)現(xiàn)在有新政策是100%。

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你好,現(xiàn)在的話不需要再去備案了,你直接加計(jì)扣除就可以了。
2022-05-20
你好,是的,是在匯算清繳的時(shí)候加計(jì)扣除。 現(xiàn)在有的地方季度的時(shí)候也可以加計(jì)扣除,每個(gè)省的那個(gè)系統(tǒng)還是有點(diǎn)差異。
2023-04-27
你好是的, 《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號(hào))第一條第(一)款規(guī)定,企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,享受加計(jì)扣除政策的應(yīng)按年度計(jì)算,在年度匯算清繳時(shí)從本年度應(yīng)納稅所得額中扣除。 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策有關(guān)問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第97號(hào))第六條規(guī)定,(一)企業(yè)年度納稅申報(bào)時(shí),根據(jù)研發(fā)支出輔助賬匯總表填報(bào)研發(fā)項(xiàng)目可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用情況歸集表,在年度納稅申報(bào)時(shí)隨申報(bào)表一并報(bào)送。 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除實(shí)行備案管理,除“備案資料”和“主要留存?zhèn)洳橘Y料”按照本公告規(guī)定執(zhí)行外,其他備案管理要求按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項(xiàng)辦理辦法〉的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第76號(hào))的規(guī)定執(zhí)行。
2022-03-11
你好!是可以加計(jì)扣除的。
2024-08-27
增值稅的需要 所得稅的不用 第三季度開始就可以加計(jì)扣除 之前不可以
2022-01-01
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