你好,這個具體的是什么業務的?
21年計提了費用,22年沒取得相應的發票,企業所得稅匯算清繳,調增應納稅所得額,賬務上怎么處理?
做企業所得稅匯算清繳時,沒有取得發票的費用如何調整
老師,問一下關于企業所得稅匯算清繳過程中未取得發票的費用調整企業所得稅,這個賬務處理時?
上一年度企業通過管理費用,計提了應付職工薪酬,本年度確定不能發放。企業所得稅匯算清繳時,調整了管理費用,補交企業所得稅。賬務處理怎么做?
老師,企業取得了成本費用發票,企業所得稅匯算清繳的時候就不用調增,就可以少交企業所得稅,相當于節稅了是嗎
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
有實際業務,但是沒有發票的,正常做賬調增就可以到賬務上不用做處理。
老師,這個正常做賬是什么意思?比如我有服務費發票1000沒有收到,我調增后,繳納了250元的企業所得稅,賬務處理為借:應交稅費-企業所得稅250,用不用在做一筆分錄借:遞延所得稅資產250,貸:應交稅費用-企業所得稅250呢
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,企業所得稅只需要補計提,這個就可以的,第二個分錄不要做。
那么我后面收到發票以后,關于企業所得稅處理:借:所地稅費用-250 貸:應交稅費-企業所得稅250,對吧
你好在紅沖就可以的,退稅回來再紅沖。