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Q

老師,問一下關于企業所得稅匯算清繳過程中未取得發票的費用調整企業所得稅,這個賬務處理時?

2022-05-20 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-20 16:26

你好,這個具體的是什么業務的?

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齊紅老師 解答 2022-05-20 16:26

有實際業務,但是沒有發票的,正常做賬調增就可以到賬務上不用做處理。

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快賬用戶1571 追問 2022-05-20 16:35

老師,這個正常做賬是什么意思?比如我有服務費發票1000沒有收到,我調增后,繳納了250元的企業所得稅,賬務處理為借:應交稅費-企業所得稅250,用不用在做一筆分錄借:遞延所得稅資產250,貸:應交稅費用-企業所得稅250呢

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齊紅老師 解答 2022-05-20 16:39

借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,企業所得稅只需要補計提,這個就可以的,第二個分錄不要做。

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快賬用戶1571 追問 2022-05-20 16:41

那么我后面收到發票以后,關于企業所得稅處理:借:所地稅費用-250 貸:應交稅費-企業所得稅250,對吧

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齊紅老師 解答 2022-05-20 16:44

你好在紅沖就可以的,退稅回來再紅沖。

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