你好老師
老師您好:我在10月份做了一筆預收款在貸方,11月份這筆預收款開出發票了,我就直接做了收入忘記沖10月份那筆預收款了,導致現在預收款在貸方掛著,我這個月改怎么調賬啊?
老師你好,有一筆款項先記在了預收賬款,等過了幾個月開票之后忘記這筆賬記在預收賬款科目了,就直接記在了應收賬款,請問這個要怎么處理?
請老師幫我看一下這筆賬記的有沒有毛病。十月份記了一次預付款21555.3元,現在又付了一筆26288.8元。預付賬款那里直接合并這么記可以嗎?還是需要先轉一下再記。
20年有一筆業務本來預收了一筆款項,開票時忘記那筆預收了,做到應收賬款里面了,現在要調整的話怎么寫分錄?這個是之前的分錄1.預收時:借:銀行存款 9500貸:預收賬款9500 2.開票時:借:應收賬款31800 貸:主營業務收入30000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1800
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
這是上一任會計做的,我在看賬的時候發現的,去年五月份的預收,后面7月份開票她記在了應收賬款里了
你好!借預收賬款 貸應收賬款就好了
跨年度了沒關系嗎?
就直接補一張分錄就好了嗎?
你好!是的。補個分錄就好
好的,謝謝老師
您好!不用客氣的類