你好,借其他應(yīng)收款老板貸應(yīng)收賬款張三。
老師你好 我們是勞務(wù)派遣小規(guī)模公司 業(yè)務(wù)有限每次發(fā)工資都是老板把錢轉(zhuǎn)公司賬戶然后給我們發(fā)工資 相當于公司借老板的錢 現(xiàn)在老板用公司賬戶貸款四萬 這四萬轉(zhuǎn)給老板了 相當于還了老板四萬塊錢 這個我應(yīng)該怎么記賬
老師公司的賬之前在別人那做,現(xiàn)在老板把這個公司轉(zhuǎn)到自己的手上了,之前員工借款各種原因花的錢,之前沒有票但是錢確實用了,現(xiàn)在為了把這賬給結(jié)平,轉(zhuǎn)入費用后,匯算清繳時再調(diào)出來呢?
您好,老師。公司賬戶轉(zhuǎn)給張三的錢,記在了應(yīng)收賬款中,但實際是張三提前把錢借給了老板,老板把錢用在購買原材料了。張三實際不欠公司錢。這個帳怎么做啊?
#提問#公司掛靠我公司資質(zhì),打款到老板私戶老板再轉(zhuǎn)入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個材料其實直接給該掛靠公司了, 做領(lǐng)用借:生產(chǎn)成本,貸原材料 生產(chǎn)出產(chǎn)品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應(yīng)付,貸:銀行存款,這個流程好復(fù)雜,錢轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉(zhuǎn)公戶
老師好,有個賬務(wù)處理想咨詢下老師。對方公司欠我公司貨款,因沒錢付款,用房屋做抵償,但這房屋實際是給了第三方(私人,此人與公司無業(yè)務(wù)往來關(guān)系)。給第三方的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個戶名,我獨立做賬,發(fā)票是給我開的,我需要做增值稅進項轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄
老師 我問一下 如果我們公司給自己的投資公司做擔保 計入什么科目?會計憑證上會不會反映?
老師,出口退稅金額11900元,憑證怎么做
企業(yè)工商年報社保費。“單位繳費基數(shù):指報告期內(nèi)單位繳納社會保險費的工資總額,按繳費人員的應(yīng)繳口徑計算”是啥意思?
請老師給講解下應(yīng)該選哪個以及理由
提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務(wù)費,以及后續(xù)換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老板,問這個月進項差多少,怎么算
老師,若做為固定資產(chǎn)的物品損壞或丟失,直接進入固定資產(chǎn)清理科目,有稅務(wù)風險嗎?
個人去稅局代開勞務(wù)費發(fā)票幾個點的個稅
請問老師,公司有一個固定資產(chǎn),去年已經(jīng)拆除,負責拆除的也開了發(fā)票,金額40萬,去年做的固定資產(chǎn)清理這個科目,今年之前負責維修這個固定資產(chǎn)的開了張維修費的發(fā)票,金額大概18萬,這個應(yīng)該怎么做賬啊?