?你好;? ? ?你們不平衡; 去看看科目余額表平衡嗎?還有就是 損益科目這些都結(jié)轉(zhuǎn)沒有; 是否 借貸方做反金額的情況? ?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表不平,損益結(jié)平了,資產(chǎn)比負(fù)債多11萬(wàn)。怎么查找錯(cuò)誤?
T3系統(tǒng)里結(jié)賬是平衡的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表不平呢?資產(chǎn)要比負(fù)債所有者權(quán)益高出4萬(wàn)多,是什么原因呢?
你好老師,我結(jié)賬時(shí)試算平衡資產(chǎn)負(fù)債表,一直不平行,是怎么回事?資產(chǎn)總計(jì)比負(fù)債和所有者權(quán)益一直少,這樣應(yīng)該怎么解決?
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)比負(fù)債所有都權(quán)益多四萬(wàn)六千,應(yīng)該怎樣查起?
老師就是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡但是我是資產(chǎn)那邊都有數(shù),但是負(fù)債和所有者權(quán)益沒有數(shù)所以導(dǎo)致的不平衡,老師我應(yīng)該要到哪些數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)平衡尼?
老師這個(gè)例題中不管取得500是專票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬把這個(gè)差額做到營(yíng)業(yè)外收入,就是借銷項(xiàng)稅額47.62-23.81,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
老師,那選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了取得專票也不能抵扣,直接入成本,然后在稅務(wù)平臺(tái)把選擇到不抵扣勾選,可以嗎,這樣就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
老師您好,我們是電梯銷售、安裝公司,請(qǐng)問(wèn)老舊電梯更換的業(yè)務(wù),回收客戶處置的舊電梯之后該怎么處理?客戶開了電梯的發(fā)票
社保部門撥付男職工護(hù)理假津貼怎么做帳?
老師,有個(gè)員工扣了3月她的社保的錢,但沒給她買3月的社保,4月要怎么弄?
老師,比如差額征稅全額開票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500取得普通發(fā)票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
跨年度退貨的詳細(xì)賬務(wù)處理,賬套里沒有以前年度損益調(diào)整科目
2024年有一項(xiàng)營(yíng)業(yè)外支出是逾期繳稅滯納金,填寫企業(yè)所得稅匯算清繳【一般企業(yè)成本支出明細(xì)表】里,是填在“罰沒支出”還是“其他”里
取得的500也不能抵扣啊
老師電梯的發(fā)票預(yù)付款怎么做賬
是我沒結(jié)轉(zhuǎn),第一次做,剛才結(jié)轉(zhuǎn)了,就平衡了
? ? ?那就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ??