你多記了4萬成本 需要在本年做更正分錄 其實更正2021年4季度報表 更正財務報表年報 拿更正后的申報匯算清繳
老師,您好,我公司2020年7月到2021年6月的租賃費去年已經支付,少支付了一萬,和對方欠我公司的費用抵消了,去年沒有開發票,今年才開上發票,我所得稅匯算已經把去年下半年的租賃費調整了,我現在應該怎么記賬,要做以前年度損益調整嗎?發票金額是10萬多一年
你好,老師。發票開票日期是2021年12月,金額1萬,運費專用發票。我當年未計提沒做賬。今年2月收到發票,怎么做賬。做費用的話今年能所得稅扣除嗎。去年單位虧損。所得稅匯算申報也已經完成了。
你好,老師,我們2021年12月收到一筆費用發票6萬,然后今年對方說要把發票退回去重開,費用只有2萬,那發票退回的話2021年所得稅匯算清繳需要調整嗎
你好,老師。我們5/31號收到2021年一筆費用的退款,對方把發票原件拿回去重開了一張發票過來,2021年匯算也做好了,這次退款怎么賬務處理?
老師好!21年12月份付款,對方開的普通發票6萬,我在這個月發生退貨,但12月份6萬的成本已結轉,想問老師現在退貨了會影響去年的企業所得稅嗎?需要去調整去年的匯算清繳報表嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬