你好,直接支付服務費用就可以
老師,有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓,支付給我們培訓費,對方是個人轉到我們賬戶,我們給他們開什么發票呢,內容開票,現代服務,培訓費可以嗎。還是非學歷教育教育培訓費還是非學歷教育培訓服務費呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
老師您好,夏天我們公司領導員工一起出去團建旅游,開回來這種發票,稅收大類是旅游服務.旅游費!這樣的發票可以入管理費用-員工福利費或者其他費用嗎?如果入福利費,還需要其他的文件佐證嗎
老師,我們公司是做培訓類服務的,經常和政府單位打交道,比如,我們給對方提供培訓,對方實際應該付給我們金額應該是2萬,但是,對方領導要我們3萬發票,這種類型業務還比較多。請問,如果以開票確認收入,那這一萬的差額在賬務上怎么處理?有什么好的稅務籌劃和回避風險的方法嗎?
老師,請問我們從一個公司那里接到了一個勞務工程,然后我們自己的經營范圍只有勞務服務,我們又找到了一個勞務公司為我們去做這個工程,那到時候我們給上游公司開具發票的時候應該開什么內容,稅務分類編碼是什么呢?
老師,我們公司領導出去類似培訓,然后開的發票內容是“旅游服務#考察費”這種怎么賬務處理啊
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
服務費?賬務處理的時候不可以計入培訓費嗎
培訓費用也可以,主要考慮到開票是考察費,做服務費好解釋些
好的,因為是走公賬那申請付款的時候付款用途就寫服務費或者考察費嗎老師
對的,要保持一致哦的