同學(xué) 這個按應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)來計(jì)算扣除。
企業(yè)所得稅匯算清繳時候福利費(fèi)是按應(yīng)付職工薪酬的計(jì)提數(shù)來計(jì)算,還是實(shí)發(fā)數(shù)
企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬支出,工資薪金,職工福利是看貸方還是借方數(shù)
老師,匯算清繳時職工工資是填應(yīng)付職工薪酬的借方數(shù)嗎
老師匯算清繳,算福利,員工工資基數(shù),是計(jì)提的數(shù),還是應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)?
老師,匯算清繳上的工資薪金支出,填寫賬上應(yīng)付職工薪酬的借方數(shù)還是貸方數(shù)的
老師經(jīng)營所得個稅申報(bào)表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費(fèi)用分了很多項(xiàng)目)我讓他其中一項(xiàng)單獨(dú)建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨(dú)列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計(jì)年報(bào),給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計(jì),中級會計(jì)考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
個人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報(bào)可以直接零申報(bào)不填收入和費(fèi)用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊)為什么題目里面不計(jì)提折舊
從報(bào)關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報(bào)關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
但是,應(yīng)付職工薪酬借方有付的2020年的工資
同學(xué) 這個沒關(guān)系的 那2020年的時候你的應(yīng)付職工薪酬借方就沒有2020年的工資,扣除比例不就是低了么?
2020年做的時候就沒有算12月哪部分,這樣往后移的對吧老師
同學(xué) 對的 這個是時間性差異,這個可以存在往后移動計(jì)算的。
那福利費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)就是應(yīng)付職工薪酬借方的14%?
你好, 福利費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)就是應(yīng)付職工薪酬借方的14%,對的沒錯。
老師,賬上做的營銷費(fèi),全廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)吧?
同學(xué) 對的。營銷費(fèi)指的是廣告宣傳費(fèi)。