你好同學,只要是正規的業務,沒有問題的。
公司外賬上掛大量的其它應收款―公司員工。請問有什么風險嗎,年底要平一下嗎?老板把對公賬戶的錢轉入員工卡用于購買材料和別的支出,都沒有發票
老師,購買一臺大的打印機,款項沒有走公戶,用現金支付,開專票了。入賬會有風險嗎?
12研發部向南寧惠普打印機專賣店(增值稅一般納稅人)購進辦公用打印機1臺,不含稅價為20000元,已通過公司建設銀行賬戶轉賬支付相關款項,并取得了增值稅專用發票,貨已收到當月開始使用。 13采購部向南寧聯想電腦專賣店(增值稅一般納稅人)購進電腦3臺,不含稅價為4000元/臺,已通過公司建設銀行賬戶轉賬支付相關款項,并取得了增值稅專用發票。當月將其中一臺交付廠辦,另兩臺交付研發部使用。 11采購部向南寧市金宇五金店(小規模納稅人)購進機器零配件一批,取得增值稅普通發票無清單。發票上注明價稅合計為 927元,已用現金支付,貨已收到。
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?