公司要按自己開具的發票交稅,如果沒開票,就按未開票收入交稅
公司買二手車錢是轉給瓜子二手車服務平臺的,開票過來是其他二手車交易公司,可以入賬嗎
公司出售二手車是二手車交易平臺開的發票公司怎么交稅
二手車交易市場開具的二手車交易發票,我們公司給別人開的二手車統一銷售發票,這個我們公司怎么做賬報稅,收取的應該是對方的手續費
老師,請問下公司銷售二手車,過戶時車管部門必須要二手車交易市場出具的發票才予過戶?那公司是直接給二手車交易公司開具發票,再由二手車交易公司開具給買方嗎?
公司賣掉了1輛車,是給買家開增值稅發票,還是給二手車交易公司開發票?二手車交易公司已經給買家開了二手車銷售發票。
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,我們這個是二手車市場開具的發票,那要怎么交,是按收入的3%減按2%交稅嗎
關鍵是你們抵扣過進項稅沒?沒抵扣就是是按收入的3%減按2%交稅
沒有抵扣過進項,那想問一下老師如果是二手車市場開的發票,增值稅申報的時候怎么填寫
按未開票收入填寫