你現(xiàn)在的問題是什么?是要選擇哪個方案嗎?
居民個人馬某是一名工程師,任職于甲高新技術(shù)企業(yè),本年有兩種工作方案可供選擇。方案一,本年與甲高新技術(shù)企業(yè)簽訂勞動合同,全年可取得稅前工資、薪金收入520000元,方案二,本年與高新技術(shù)企業(yè)簽訂勞務合同,全年各取得稅前勞務報酬收入520000元,當年馬某的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計5萬元。馬某本年沒有其他收入。無論確定何種用工關系,對企業(yè)和個人的其他方面不產(chǎn)生影響。假設不考慮增值稅因素。請對馬某進行納稅籌劃,希望老師給一個完整的計算過程。
居民個人張某202x年為我國提供設計服務,若與甲公司簽訂的是勞務合同,則張某預計全年可取得稅前傭金收入150000元。若與甲公司簽訂的是雇傭合同,則張某預計全年可取得稅前工資,薪金收入也為150000元。當年王某的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除合計40000元。張某202x年沒有其他收入。無論確定何種用功關系,對企業(yè)和個人的其他方面不產(chǎn)生影響。假設不考慮增值稅因素。請對其進行納稅籌劃
居民個人馬某是一名工程師,任職于甲高新技術(shù)企業(yè),本年有兩種工作方案可供選擇。方案一:本年與甲高新技術(shù)企業(yè)簽訂勞動合同,全年可取得稅前工資、薪金收入520000元。方案二:本年與甲高新技術(shù)企業(yè)簽訂勞務合同,全年可取得稅前勞務報酬收入520000元。當年馬某的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。馬某本年沒有其他收入。無論確定何種用工關系,對企業(yè)和個人的其他方面不產(chǎn)生影響。 假設不考慮增值稅因素。
居民個人張某本年為我國甲公司提供設計服務,若與甲公司簽訂的是勞務合同,則張某預計全年可取得的稅前傭金收入150000元若與甲公司簽訂的是勞動合同,則張某預計全年可取得稅前工資薪金收入150000元:當年王某的專項扣除、專項附加扣除和預計全年可取得的其他扣除合計40000元。張某本年沒有其他收入。無論確定何種用工關系,對企業(yè)和個人的其他方面都不產(chǎn)生影響。假設不考慮增值稅因素,請對其進行納稅籌劃。
居民個人馬某是一名工程師,任職于甲高新技術(shù)企業(yè),本年有兩種工作方案可供選擇。方案一:本年與甲高新技術(shù)企業(yè)簽訂勞動合同,金年可取得稅前工資、新全收入520000元。方案二:本年與甲高新技術(shù)企業(yè)簽訂勞務合同,全年可取得稅前勞務報酬收入320000元。當年馬某的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。馬某本年沒有其他收入。無論確定何種用工關系,對企業(yè)和個人的要他方面不產(chǎn)生影響。
老師,那選擇差額征收,但開進來的發(fā)票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發(fā)票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?