你好 本月辦公費發票未收到已付款,借:預付賬款,貸:銀行存款等科目 下月收到專用發票,借:管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
發票未開,付款發貨,隔月收到發票,會計分錄怎么做
貨已收到,貨款已付,發票未收到,會計分錄怎么做
貨款已付,貨已收到,發票未收到,會計分錄怎么做
本月辦公費發票未收到已付款,怎么做會計分錄?下月收到專用發票怎么做會計分錄?
老師,支付網絡費8000元銀行已付款,發票沒拿到,怎么做會計分錄?下月拿到發票又該怎么做會計分錄?
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
股票回購,借“庫存股”,貸“銀行存款”,庫存股是股本的備抵科目,庫存股增加,所有者權益減少。 發放現金股利,借記“利潤分配-應付現金股利”,貸“應付股利”,減少了未分配利潤,所有這權益減少這段說的對不對老師。庫存股在借方為啥所有者權益減少呢。
老師,想請教采用分批成本法核算成本時,辦什么通常說月末是沒有在產品?月末有沒有在產品在我理解是無法計劃來的吧,月末那邊剛好全部完工了就是完工了,工作量大沒完工加班加點也沒完工都是很正常的,為什么說通常月未無在產品呢?能舉具體易懂例子說明嗎?
所有者權益=資產-負債 回購股票是資產減少負債不變所有者權益減少 發放現金股利也是資產減少負債不變所有者權益減少這個對嗎老師
舅舅工齡比你姐姐年齡都大比你更大?啥意思?
老師,這個分錄是啥意思
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
如果我上月未收到票時,可以做暫估管理費怎么計會計分錄呢
你好 借:管理費用,貸:應付賬款—暫估?
但是上個月已經貸銀行存款了
要是上個月已經做了借:管理費用,貸:銀行存款
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
是的,上月已經付了款了,借:應付—暫估,貸:銀行存款。
那我下月收到發票不知道如何做賬了
你好,把之前的分錄紅沖,然后這樣做分錄 借:管理費用,貸:銀行存款?