你好,這個(gè)勞務(wù)費(fèi),與單位是雇傭關(guān)系嗎??
支付勞務(wù)公司勞務(wù)費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候算入工資薪酬嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬匯算清繳的時(shí)候會(huì)并入工資薪金一起匯算個(gè)稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資表里面的工資含不含支付勞務(wù)派遣工資的勞務(wù)費(fèi)(取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票)?
老師,應(yīng)付職工薪酬–勞務(wù)費(fèi)–工資,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要加到工資薪金支出里嗎?
支付給勞務(wù)派遣員工的勞務(wù)費(fèi),在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,計(jì)入工資薪金總額嗎?
老師,通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開(kāi)票到款,那材料采購(gòu)入庫(kù)了在出庫(kù)了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫(xiě)
過(guò)節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬(wàn) 還是45萬(wàn)是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問(wèn)一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報(bào)銷(xiāo)單,對(duì)吧
請(qǐng)問(wèn)收到材料專(zhuān)票并入庫(kù)的庫(kù)存商品,還沒(méi)有銷(xiāo)售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢(xún)一下,這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)期500萬(wàn)一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問(wèn)是圖中紅圈本年累計(jì)折舊數(shù)。和期間費(fèi)用折舊數(shù)對(duì)不上,原因是因?yàn)槠陂g費(fèi)用折舊是實(shí)數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出來(lái)一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計(jì)折舊這個(gè)表本年累計(jì)這個(gè)數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個(gè)數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實(shí)數(shù)的話(huà),累計(jì)折舊余額就會(huì)對(duì)不上。 2.
公司沒(méi)有工會(huì)可以不按照工資比例交工會(huì)費(fèi)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告是哪個(gè)公司出的嗎?
請(qǐng)教,實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額,就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易征收(貸方與借方差額)金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡(jiǎn)易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動(dòng)需要開(kāi)票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢(qián)劃撥給分公司,這樣需要開(kāi)票嗎
是勞務(wù)公司給我們開(kāi)票,我們給勞務(wù)公司付款
你好,那就不需要填寫(xiě)在?工資薪酬 欄次的??