這個(gè)不算的。你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 6.收到出口退稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
請(qǐng)問老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關(guān)于內(nèi)外銷售出口業(yè)務(wù)的問題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,抵內(nèi)銷應(yīng)繳納增值稅額,來(lái)計(jì)算當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅,這樣理解對(duì)嗎
留抵退稅和出口退稅,這些算營(yíng)業(yè)外收入嗎
出口退稅流程給說(shuō)一下吧?另外辦理出口退稅需要有留抵稅額嗎?
留抵退稅這個(gè)算是營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師好,請(qǐng)問,生產(chǎn)制造企業(yè)(出口),其中實(shí)際收到的出口退稅就是增值稅申報(bào)表上的期末留抵稅額嗎?出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個(gè)科目,是外銷金額*退稅率-出口退稅嗎?
應(yīng)聘廚師長(zhǎng)來(lái)我酒店試菜,還未入職,老板同意報(bào)銷來(lái)回路費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)能否抵扣,該如何入賬
增值稅稅率是6,附加稅:城建7,教育附加3,地方教育附加2。現(xiàn)在附加稅減半征收。那綜合稅率是多少
小規(guī)模可以開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票嗎
附加稅繳稅比例是多少
老師,這個(gè)是信息采集需要的學(xué)歷驗(yàn)證報(bào)告嗎
管理費(fèi)用-職工工資, 本年累計(jì) 105,927.50. 應(yīng)付職工薪酬 本年累計(jì) 借方110,527.50 貸方105,927.50。余額8,500 這樣匯算清繳時(shí)填A(yù)105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 一、工資薪金支出 賬載金額,實(shí)際發(fā)生額。稅收金額,納稅調(diào)整金額 這幾個(gè)應(yīng)如何填?
你好,非營(yíng)利組織年報(bào),業(yè)務(wù)活動(dòng)表,本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù),金額填一致的嗎
業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的扣除基數(shù)怎么算
小型微利企業(yè)可以免報(bào)一般企業(yè)收入明細(xì)表,一般企業(yè)支出明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
老師,個(gè)人墊付的社保在期間費(fèi)用是不是填在保險(xiǎn)費(fèi)這里
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