您好,這個是可以的哈
老師,我們是建筑企業,給開發公司開的票有的是9%,有的是3%,我們這個月有一個項目叫做錦府,剛開工,沒有專票,但是已經給開發公司開了2000萬的發票了,沒有進賬,另一個項目叫晴州,有大量的進項,但是也是剛開工,沒給開發公司開票,也沒收入,這種情況下,我可以用晴州的票來抵扣嗎?
老師,我們公司是建筑總承包公司,也有自己的開發公司,有個新項目叫錦府,為了貸款,開發公司讓我們先開2000萬的發票,但是這個項目剛開始,根本沒有進賬發票。還有一個項目叫晴州,這個項目有很多進賬,但是沒給開發公司開票,沒有收入,經理說讓混著抵扣,否則會交很多增值稅。老師,這樣可以嗎?
國有企業收到住建局財政撥款用于工程項目建設,然后施工方請求付款開了發票,國有企業沒有銷項,發票有抵扣,應如何做賬?
房地產開發企業承建政府項目,企業收到政府撥款后,沒開發票,也沒有做銷售收入。請問這個項目的進項稅可以用在別個項目上抵扣嗎?
老師您好,企業收到政府部門的專項撥款資金,現在企業要用該專項資金購買材料,請問該筆業務是否可以開具增值稅專用發票,是否可以抵扣。有沒有相關的文件
老師餐飲行業燃氣改造4000元應該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】,這個需要如何做賬?
會所買一個1500塊的立麥呢,記入什么費用,可以記入主營業務成本嗎
老師,公司帶括號有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個數?謝謝
老師,這個月補了去年的收入,已經更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網站
老師,如果是房地產開發企業先發放動遷補償款,然后動遷戶又把動遷補償款交給開發企業夠買拆遷房同等面積的新房,又了補擴大面積款。這種情況擴大面積款作為計稅依據嗎?
這個情況是可以的
增值稅申報稅款按照差額申報嗎?比方說這套房全款50萬,擴大面積 款5萬元,計稅依據是5萬元對嗎?銷售收入分錄怎樣做,謝謝老師。
借 銀行存款? 貸 主營業務收入? 應交稅費
借 銀行存款50000 貸 主營業務收入45871.56 應交稅費4128.44
老師,您看一下金額對嗎?是按照差額5萬確定銷售收入嗎?
嗯對,是按照差額的哈
謝謝老師!
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝
稅務也跟我說是差額征稅,但是開票按照全額,銷售收入也是全額,我有點不明白了,您知道是怎么做賬務處理嗎?
同學您好,會計問僅幫助大家解決財會問題;學習賬號,權限或其他問題,可以咨詢會計學堂客服老師解決。