你好同學,合同可以簽包括設計,施工內容。發票就開工程款也可以
老師你好,我們公司是建筑施工行業,現在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務票給甲方,我們同等開工程服務票給掛靠公司,假設這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,我們單位有一小塊地想要裝修。然后想請工程公司為我們設計圖稿,然后以后再找他們根據圖稿為我們做工程,現在設計需要支付對方120000元,但是因為對方公司不是專門的設計公司,所以只能開明細是維修或者工程的發票,對方說合同可以是設計、維修或者工程。請問發票的明細要怎么開呢?合同又要怎么開呢
各位老師大家下午好,公司7月份成立的,然后再以安裝建設過程中,然后就開出去了一張勞務加工費發票給別的公司,實實在在沒能在公司加工過,只不過是給對方公司開了張專票,金額為105000,對方說是明天就打款進來平賬,那么我想問教一下老師,我該怎么入賬呢,因為這個勞務加工是顯示收入了105000元,那么成本我該怎么入賬呢,請各位老師指點一下,謝謝
還有個問題想請教下!公司是做政府系統集成工程的!也單獨銷售設備!主要是做工程!會買許多不同類的產品來做這個工程!但是我們會不定時的開票給對方客戶!但是發票一次性又不會按合同開完金額!會只開部分!基本上都是這種情況!那這個我應該怎么做會計分錄呢?怎么結轉成本呢?謝謝!另外!領導要求我實際倉庫的余額要和賬面上相符!我怎么才能相符啊!開票當月我可能只開了10萬!工程合同總價為50萬!但是他這個工程的材料可能都領完了!我月底怎么去做賬務處理!才能和倉庫一樣呢?
你好,老師,我們單位現在有一個這樣的情況。我們之前簽了一份合同,當時說不要發票,后來工程竣工完成之后,又要發票,現在我公司給對方開具了一張發票,但是打款的時候,對方沒有用公司公戶打過來,是用私人賬戶把這筆工程款打入我公司賬戶,后來我們協商,將這筆錢退回去,讓他們以公戶的形式打過來,但是現在,他們還是以個人名義把這筆錢打入了我公司負責人的個人卡上,這樣的情況,因為現在我們開發票和轉賬有記錄,我能不能把發票直接沖紅,就當他們不要發票。或者說讓我公司負責人把錢打到我公司公戶,寫個什么說明?
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?