你好,出口退稅的已出口訂單,要按報關開發票,申報增值稅。不能不能按未開票確認收入。一般是先申請退稅備案,然后企業再出 口和退稅
老師,請問一下匯算清繳的時候發現要退稅6塊錢左右,然后我為了不走退稅流程,就在12月份增量了1筆無票收入,同時更正了12月份的財報個企業所得稅報表,然后發現需要在當期補繳我補進去的那筆無票收入的稅款,如果是這樣就很麻煩也感覺不對,我是應該怎么調整呢
生產制造企業,出口退稅,本月售出的訂單不確定未來是否需要開票是否先做無票收入按無票報稅?然后下月開了發票再沖無票收入 然后做負數無票收入報稅? 出口退稅如果不清楚是否后期自己退稅怎么處理?
老師,去年做了一筆無票收入,抵扣了5萬多的稅額,本月開具發票,稅務申報我要沖之前的無票收入,我表一未開票填負數,其他發票填正數,問題來了,我抵減的5萬多稅額是怎么自己填報?還是系統自動生成?我應該填哪里?我們企業還是出口退稅企業,也就是這個稅款我要作為留底將來退出來的!
我們是一般納稅人,8月有筆收入開了普票,也繳納了銷項稅。在12月的時候發生部分退費,把8月的這張發票全額沖紅了,且沒有再開具新的發票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷,然后又再做了部分沒退款的無票收入。比如全額不含稅收入是4萬,增值稅是2400,給對方退回了21200,無票不含稅收入是2萬,增值稅1200。請問在申報增值稅時候b06表格需要怎么填寫?
您好 老師 我們是外貿企業 目前就是有一批紙箱,出口到A企業 然后A企業在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業,等于我們企業自己提供包裝物寄到A企業然后用來包裝我們需要進的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認收入,還是需要轉內銷?如果轉內銷確認收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進項稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認收入,那確實是出口了,但是確認收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
老師,工商年報社保基數的填寫,是填每個人每個月的數據還是按照所有人每個月的乘積結果填寫?
老師,這個合同,這個營業執照,開建筑服務勞務費,可以哇
老師,單位公戶往個人卡上打租賃款,但是,個人因為稅金問題,不給開發票,這種情況下,只能從個人給他打款嗎?
請問老師一月份的時候有十多筆報銷做錯了已經轉了,發現重復轉了也做賬了,現在該怎么辦呢?
洗浴中心送給顧客的代金券應該記收入嗎?
請問,甲公司注資100萬,兩個股東分別占60%和40%,甲公司100萬均已實繳。甲公司連續三年虧損。 現我司0元購買其中一個股東的股權,占甲公司40%的股份,認繳40萬(前股東已實繳)。 想問,我司的會計處理及需要交什么稅?
請教老師,我們是物業公司,找房東租了房子,又轉租岀去了,請問一下我們物業公司付給房東的租金等怎么做會計分錄?
請問下,一人一號制具體是哪個文件,怎么查不到呀?
老師,供應商給我們的往來詢證函,對方是營業收入科目,我怎么核對呢,我在賬簿里找什么科目呢?
一般納稅人,本月預收不動產租賃5萬,因為租賃期不確定,暫時不開發票,下月初怎么什么增值稅