您好,計(jì)算過程如下 利潤總額=800-500-150-30-20-10=90 廣告費(fèi)限額=800*15%=120調(diào)增5萬元 稅收滯納金調(diào)增3萬元 目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈(zèng)可全額扣除 應(yīng)納稅所得額=90+5+3=98 所得稅=98*0.25=24.5
老師,這道題目怎么做?能寫下計(jì)算步驟嗎?
老師,這道題怎么算呢。能幫我寫下步驟嗎
老師,這題的計(jì)算步驟能幫我寫下嗎?
老師 可以幫下寫一下這道題a的解題步驟嗎?我不會(huì)算
老師幫我算下這道題的步驟
老師,請(qǐng)問昨天更正申報(bào)2024年所得稅匯算清繳,申請(qǐng)退稅沒通過,是稅管員會(huì)來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個(gè)地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會(huì)計(jì)是做這樣處理的。請(qǐng)教一下老師,該如何理解這分錄
個(gè)人既有在別家任職有工資,自己又是個(gè)體戶。匯算清繳按照哪個(gè)規(guī)定?雖然6萬和專項(xiàng)付加扣除只能扣一次。
老師,這個(gè)公司3月份的個(gè)稅報(bào)了嗎? 1.這兩個(gè)圖片能看出來,3月份報(bào)沒報(bào)個(gè)稅嗎? 2.在哪個(gè)位置能查出來,3月個(gè)稅是否申報(bào)了
老師,去年按正常工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報(bào)酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個(gè)稅申報(bào)上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報(bào)酬了,稅務(wù)上還會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)提示沒有幫代扣代繳個(gè)稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個(gè)票,測(cè)試,又沖紅了??梢粤闵陥?bào)嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費(fèi)用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務(wù)的賬怎么做賬務(wù)處理
謝謝老師,看下這個(gè)題老師,C為什么是對(duì)的,并沒有簽訂合同,只是很可能
抱歉,這個(gè)不是我熟悉的題目哈
那老師看看這兩個(gè)計(jì)算,是根據(jù)哪個(gè)公式來計(jì)算的?都不懂,答案給的看不明白,謝謝老師了
第一個(gè)是根據(jù) 股利增長率模型 最近支付的股利*(1+股利增長率)/股價(jià)+股利增長率 第二個(gè)是根據(jù) 無風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)*(平均報(bào)酬率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率)
同學(xué),新的問題需要重新提交哈,這次先解決了
老師,我再問你最后一個(gè)問題,肯定給老師一個(gè)大大的好評(píng)。謝謝老師了這里的土地使用權(quán)攤銷進(jìn)廠房的月份應(yīng)該為2010年4月至2010年9月嗎 。使用權(quán)攤銷進(jìn)廠房的時(shí)間怎么確定,我上面的理解對(duì)嗎老師,是5個(gè)月還是6個(gè)月呀 答案中只有一個(gè)月嗎
同學(xué),新的問題麻煩重新提交哈