您好,這個是可以的了
出口退稅的原理是怎樣,公司是自產(chǎn)自銷,每當(dāng)進(jìn)項大于銷項,有留底的時候,與出口銷售的稅額比較,哪個少退哪個,如果退進(jìn)項留底部分,其與出口退稅差額要征收附加稅,但如果退出口部分,進(jìn)項留底部分可以留底下期,并且不用交免抵退附加稅。
老師,留抵退稅之后附加稅是不是可以先按原有的留抵稅進(jìn)行沖盡管已經(jīng)辦理退稅啊
我公司是一家生產(chǎn)出口企業(yè),既有內(nèi)銷也有出口業(yè)務(wù),去年因享受了留抵退稅政策后導(dǎo)致進(jìn)項稅額所剩無幾,但是去年的出口業(yè)務(wù)還有一部分沒有辦理出口退稅,請問老師我們?nèi)ツ隂]辦理出口退稅的業(yè)務(wù)是否還可以辦理出口免抵稅?是否會因為進(jìn)項稅額已辦理留抵退稅而不能辦理出口免抵
老師,繳納附加稅的時候,之前留底退退稅的部分不是可以抵減么?這種怎么做賬務(wù)處理?
老師問下,我們是生產(chǎn)出口企業(yè),就是比如24.1有留抵稅額,當(dāng)時針對留抵的稅額進(jìn)行了退稅。24.2有份增值稅申報表那坨 1月的留抵稅額還掛起的,當(dāng)實際已經(jīng)退了,那么3月報2月的時候增值稅那坨留抵是有內(nèi)銷的時候可以抵嗎
核定征收的個體戶要報年報嗎
老師您好,在新疆注冊了一個公司,沒有開通,沒有報稅,現(xiàn)在想注銷了,用本人去當(dāng)?shù)貑幔靠梢栽诰W(wǎng)上才去簡易注銷嗎?
老師,匯算清繳投資收益表上的會計確認(rèn)的處置收入和稅收計算的處置收入應(yīng)該怎么填啊?理財產(chǎn)品100萬,收益1萬元
老師您好,我想請教個問題: 委托加工物資計稅價格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價高于受托方計稅價格,比如售價300元,那消費稅稅率10% 是計入存貨成本還是單獨計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅的借方將來留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時補繳消費稅: 借:營業(yè)稅金及附加 30 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 30 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對?謝謝
老師好!23年11月份付了一筆投標(biāo)保證金3000元,12月份退回來1512,其中1488是中標(biāo)后平臺收取的手續(xù)費,沒有發(fā)票,怎么入賬?1488可不可以計入營業(yè)外支出或者管理費用-招標(biāo)損失?
有一項費用,是長期待攤的企業(yè)開辦費,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,期間費用明細(xì)表,這個長期待攤的費用填到哪一行
老師,商貿(mào)企業(yè)的商品買回來不需要加工,但是會產(chǎn)生裝卸費,還有貼到商品外包裝的標(biāo)簽紙的費用,這是入制造費用還是入管理費用
運輸清運垃圾能享受資源回收即征即退嗎
公司今年開具了一張房租發(fā)票,總額是60萬 是2024年的房租費,去年的時候做了費用 但是一直沒開具發(fā)票 請問怎么入賬
老師請問新倉房建設(shè)預(yù)支費用用來購買日常的建房材料,以及食堂食材,入現(xiàn)金流量表時是否入購買商品,原材料,勞務(wù)支付的現(xiàn)金
老師留抵退稅可以自己選擇退稅金額嗎
不可以,這個是不行的
不能部分只能全部對嗎
嗯對是這個意思的