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1.彌補以前年度虧損 在預(yù)交時就得填表?還是匯算清繳時填寫 2.安置殘疾人工資、研發(fā)費用加計扣除預(yù)交填?還是匯算清繳時填?多扣那部分進(jìn)入費用會計費用用不用變 還是只有所得稅調(diào)整分錄

2022-05-13 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-13 16:06

原則上季度預(yù)繳所得稅時,可以彌補以前年度虧損的,但由于各地區(qū)的稅務(wù)系統(tǒng)申報表對彌補以前年度虧損有限制,很多地區(qū)是要等到匯算清繳時填寫。你做季度預(yù)繳時,看下預(yù)繳申報表的第8行這一欄是否為灰色,是灰色則無法填寫,不是則可以手動填寫(有些地區(qū)的稅務(wù)系統(tǒng)會自動彈出數(shù)據(jù))

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 16:16

第二個問題呢

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齊紅老師 解答 2022-05-13 16:23

根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于安置殘疾人員就業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策問題的通知》(財稅〔2009〕70號)規(guī)定: 一、企業(yè)安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,可以在計算應(yīng)納稅所得額時按照支付給殘疾職工工資的100%加計扣除。 企業(yè)就支付給殘疾職工的工資,在進(jìn)行企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時,允許據(jù)實計算扣除;在年度終了進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報和匯算清繳時,再依照本條第一款的規(guī)定計算加計扣除。 二、殘疾人員的范圍適用《中華人民共和國殘疾人保障法》的有關(guān)規(guī)定。 三、企業(yè)享受安置殘疾職工工資100%加計扣除應(yīng)同時具備如下條件: (一)依法與安置的每位殘疾人簽訂了1年以上(含1年)的勞動合同或服務(wù)協(xié)議,并且安置的每位殘疾人在企業(yè)實際上崗工作。 (二)為安置的每位殘疾人按月足額繳納了企業(yè)所在區(qū)縣人民政府根據(jù)國家政策規(guī)定的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和工傷保險等社會保險。 (三)定期通過銀行等金融機(jī)構(gòu)向安置的每位殘疾人實際支付了不低于企業(yè)所在區(qū)縣適用的經(jīng)省級人民政府批準(zhǔn)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)的工資。 (四)具備安置殘疾人上崗工作的基本設(shè)施。 企業(yè)在滿足上述規(guī)定的條件后,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布修訂后的<企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策事項辦理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第23號)規(guī)定:自行判別、申報享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤F髽I(yè)就支付給殘疾職工的工資,在進(jìn)行企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時,允許據(jù)實計算扣除;在年度終了進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報和匯算清繳時,再依規(guī)定計算加計扣除。 在匯算清繳時,直接在《A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》中第29行“ (四)安置殘疾人員所支付的工資加計扣除”填寫。

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 16:58

打比方工資3500 匯算清繳時第29行加計扣除金額就是3500?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 17:03

同學(xué)你好 對的 這個是3500

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 17:07

1.會計分錄費用不用調(diào) 稅額有變化調(diào)所得稅? 2.調(diào)的所得稅分錄做在那年?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 17:07

同學(xué)你好 對的 是不用調(diào) 2.在今年

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 17:17

去年的 調(diào)整的所得稅在今年?

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 17:18

費用不用調(diào)只調(diào)所得稅?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 17:20

同學(xué)你好 調(diào)整所得稅年度申報表就可以

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齊紅老師 解答 2022-05-13 17:20

同學(xué)你好 你可以在今年做分錄

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 17:22

調(diào)整所得稅年度申報表就可以 什么意思

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齊紅老師 解答 2022-05-13 17:33

同學(xué)你好 就是所得稅調(diào)整

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 18:29

就是說費用類的調(diào)整 分錄不用改 填調(diào)整表就行 最后的所得稅變化 需要做分錄 這樣理解對?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 18:35

對的 是這樣理解的

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 18:36

也就是說加計扣除是針對報表而言 不是對會計分錄 對?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 18:37

同學(xué)你好 對 是調(diào)增 不是加計扣除

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 18:39

加計扣除也是對報表而言吧 調(diào)整費用也是對報表而言 是?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 18:41

對的 都是對報表來說的

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快賬用戶3896 追問 2022-05-13 19:07

那調(diào)增的這部分 我應(yīng)該怎么處理我也不用交稅 調(diào)整完稅款是0 是不是分錄的稅款我得減下來

那調(diào)增的這部分 我應(yīng)該怎么處理我也不用交稅 調(diào)整完稅款是0 是不是分錄的稅款我得減下來
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齊紅老師 解答 2022-05-13 19:13

不用 只要納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增就可以 分錄不用做

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原則上季度預(yù)繳所得稅時,可以彌補以前年度虧損的,但由于各地區(qū)的稅務(wù)系統(tǒng)申報表對彌補以前年度虧損有限制,很多地區(qū)是要等到匯算清繳時填寫。你做季度預(yù)繳時,看下預(yù)繳申報表的第8行這一欄是否為灰色,是灰色則無法填寫,不是則可以手動填寫(有些地區(qū)的稅務(wù)系統(tǒng)會自動彈出數(shù)據(jù))
2022-05-13
您好 研發(fā)費用下的費用化支出應(yīng)該全額結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用 然后按結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用下研究費用的金額加計扣除 2.這個第四季度企業(yè)所得稅報表是不能填加計扣除表 要匯算清繳再填寫
2022-01-15
你好,這個有扣除比例,按工資的2%。建議你還是用以前年度損益調(diào)整來做吧,別做當(dāng)期損益了。
2024-04-03
調(diào)增的那一塊可以調(diào)整的,但是實際操作中你得看你稅務(wù)局那邊要求了
2023-09-20
您好,研發(fā)費用加計扣除與是否高新技術(shù)企業(yè)無關(guān)
2022-05-25
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