你好 這個要按照6000入賬的,那個5元是作為營業外收入的
購買一臺空調,6000,發票6000,在刷卡的時候領了一個紅包5元,實際支付5995,請問入固定資產賬按照那個金額
老師,您好,我們公司的下屬事業部,我們事業部自己每個月做自己的經營報表,然后我們事業部這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產科目,但是在做經營報表的時候,因為公司用了2臺,我們事業部實際只用了一臺,所以要將2臺的費用支出分攤給公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分攤后的固定資產金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
(一)宏盛電器有限公司系一般納稅人,2023年4月發生以下業務:1.2日,購進商品若干批,增值稅專用發票注明增值稅額6000元。2.6日銷售給A企業空調100臺,每臺原定價5000元(不含稅),由于購買數量較大,給予購買方九折優惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發票的金額欄中。同時約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當月18日收到A企業支付的全部貨款。3.以舊換新電飯鍋300個,每個原含稅售價100元,以舊換新每個收現金60元。4.以還本銷售方式銷售空調一批,不含稅售價5萬元,分五年還本。要求:1.計算銷售A企業的空調實際收到的貨款金額2.計算本月增值稅銷項稅額。3.本月繳納的增值稅額
(一)宏盛電器有限公司系一般納稅人,2023年4月發生以下業務:1.2日,購進商品若干批,增值稅專用發票注明增值稅額6000元。2.6日銷售給A企業空調100臺,每臺原定價5000元(不含稅),由于購買數量較大,給予購買方九折優惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發票的金額欄中。同時約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當月18日收到A企業支付的全部貨款。3.以舊換新電飯鍋300個,每個原含稅售價100元,以舊換新每個收現金60元。4.以還本銷售方式銷售空調一批,不含稅售價5萬元,分五年還本。要求:1.計算銷售A企業的空調實際收到的貨款金額2.計算本月增值稅銷項稅額。3.本月繳納的增值稅額
你好,公司一般納稅人現金購買了一臺空調6200元,開具專用發票,是不是要作為固定資產入賬?那固定資產的分錄是不是借固定資產,應交稅,貸現金?那請問固定資產是不是需要每個月計提折舊的?分錄怎么寫?每個月按多少來折舊?能麻煩老師告知一下嗎?謝謝。
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業外支出,23年企業所得稅匯算清繳時忘了做納稅調整,24年匯算清繳時咋樣填寫調整
老師,比選采購,開標時需要投標的供應商到場嗎?還是供應商郵寄資料給采購人就可以?
老師,被審計單位是事業單位,采用比選采購,服務金額20多萬,評標人員有各部門抽調一個人,評標結果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀華風中標,其他怎么評的標過程沒寫,比如,怎么選的供應商,什么時候收的投標文件,什么時候開的標,以什么方式選取的的評標人員,包括會議記錄,照相,會議相關人員簽到等這些都沒有記錄,比選評標是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經營范圍堆,但我們 實際經營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
怎么寫分錄
借:固定資產 貸:銀行存款 5995 營業外收入 5