你好同學(xué),按你們公司對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格乘以適用稅率或稅率計(jì)算。和你有無(wú)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)直接關(guān)系
我想咨詢一下單位屬于貿(mào)易行業(yè),之前我們單位椒直接外購(gòu)商品,然后形成我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在我們還是外購(gòu)?fù)瑯拥牡纳唐罚俏覀兡贸鰜?lái)一部分商品來(lái)進(jìn)行委托加工成另外一種商品,然后銷(xiāo)售的話,直接采購(gòu)進(jìn)來(lái)銷(xiāo)售的分錄怎么做?然后經(jīng)過(guò)加工之后的另一種商品應(yīng)該怎么做分錄?
老師,我公司外購(gòu)沙石進(jìn)行加工成花崗巖出售,想問(wèn)一下外購(gòu)的沙石無(wú)進(jìn)項(xiàng),則銷(xiāo)售的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)該怎么計(jì)算
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),從事礦山閉坑治理項(xiàng)目,在治理的過(guò)程中產(chǎn)生的廢石運(yùn)回公司加工成建材子對(duì)外銷(xiāo)售,現(xiàn)有一閉坑礦山治理預(yù)計(jì)有120萬(wàn)噸的礦石和20萬(wàn)噸的廢石產(chǎn)生,礦石是委托加工的,銷(xiāo)售按13的稅率,廢石運(yùn)回公司加工建材子是簡(jiǎn)易計(jì)稅,現(xiàn)在的問(wèn)題是:這個(gè)礦山的閉坑治理工程費(fèi),設(shè)計(jì)費(fèi),林地勘驗(yàn)費(fèi)等共同負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以按產(chǎn)出的礦石和廢石的總噸位進(jìn)行分?jǐn)倖幔?/p>
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,建材銷(xiāo)售簡(jiǎn)易計(jì)稅。原材料是在礦山閉坑治理過(guò)程中取得的,現(xiàn)有一閉坑礦山既有白云石料產(chǎn)出,又有建材石料產(chǎn)出,白云石料直接對(duì)外銷(xiāo)售,建材石料運(yùn)回公司加工建材子對(duì)外銷(xiāo)售,這個(gè)礦山從去年開(kāi)始治理,今年6月份結(jié)束,治理期限一年,對(duì)于白云石料和建材石料共同負(fù)擔(dān)的閉坑治理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅問(wèn)題:白云石料的銷(xiāo)售總收入有了,運(yùn)回公司建材石料的具體噸位也有,但建材石料在加工過(guò)程中有損耗,預(yù)估是10%,這種情況下可以用公式:(運(yùn)回公司建材石料的總噸位-運(yùn)回公司建材石料的總噸位)*10%*平均單價(jià)=建材子銷(xiāo)售總收入,來(lái)計(jì)算不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師我們是砂石料廠,不自己生產(chǎn)是外面購(gòu)進(jìn)再銷(xiāo)售的。購(gòu)進(jìn)同時(shí)取得發(fā)票會(huì)計(jì)分錄是:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,銷(xiāo)售時(shí)才結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎。結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額要怎么計(jì)算
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
稅率是多少老師
我這邊了解到的稅率應(yīng)該是13%,不符合選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。