你好,附調(diào)整的后面??
老師 你好 裝訂憑證的時(shí)候 之前做的錯(cuò)的 分錄 在后面月份更正過來了 這張正確的憑證是放在以前那個(gè)月 還是這個(gè)更正月份
老師,請(qǐng)問一下上個(gè)月月底支出的錢,這個(gè)月才獲得銀行回單,上月公司入了賬并做了銀行余額調(diào)節(jié)表,那這個(gè)月拿到的那筆銀行回單要怎么處理,直接附在上個(gè)月的憑證后面嗎?
我想問下哦 我這邊之前幾個(gè)月做賬的時(shí)候把銀行開戶行寫錯(cuò)了 那我之前憑證也裝訂了 那么我這邊直接賬上調(diào)整開戶行可以嗎?
老師請(qǐng)問我上個(gè)月工資表計(jì)提錯(cuò)了,這個(gè)月調(diào)賬了,那我正確的工資表是附在上個(gè)月存的那個(gè)憑證后邊那,還是附在這個(gè)調(diào)賬的憑證后邊
老師,那個(gè)工資薪金的支出,然后我這個(gè)附表這邊填,然后他在那個(gè)A類那邊去的話,他怎么又變成是納稅調(diào)增那怎么那么奇怪。這樣就要補(bǔ)稅這里要這樣填嗎?麻煩老師了
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
為啥有的人說調(diào)賬的憑證后邊不需要貼附件
你好? 最少要有調(diào)整說明的 不然依據(jù)什么調(diào)整的呢??
不是,是紅沖的那個(gè)憑證后邊也需要附件嗎,還是沖銷后正確的分錄后還是要貼附件的
上月錯(cuò)了,我是先紅沖,然后又做的正確的憑證
你好?我是先紅沖,然后又做的正確的憑證? 后面附調(diào)整說明就可以?