你好!什么問題同學謝謝
某市居民企業(增值稅一般納稅人),2019年度銷售貨物取得不含稅收入6000萬元,取得國債利息收入160萬元,出租專有技術使用權取得租金收入50萬元;全年銷售成本3400萬元;營業稅金及附加為330萬元;期間費用1 000萬元,其中業務招待費33萬元,廣告費750萬元;營業外支出12萬元,其中交通罰款1萬元,稅收滯納金4萬元,對農村小學直接捐贈了3萬元用于翻新校舍,對關系單位贊助支出4萬元(非廣告性質,而且與生產經營無關);本年用自產貨物對外投資,同類貨物不含稅售價80萬元,貨物成本52萬元,未進行賬務處理。要求計算以下數據。(1)2019年該居民企業的會計利潤;(2)業務招待費應調整的應納稅所得額;(3)廣告費應調整的應納稅所得額;(4)營業外支出應調整的應納稅所得額;(5)該企業本年度的應的稅所得額;(6)該企業本年度的企業所得稅應納稅額。 老師,這個題咋做的啊
某市居民企業增值稅-般納稅人,2021年度銷售貫物取得不含稅收入6000萬元,取得國使利息收入160萬元,出租專有技術使用權取得租金收入50萬元全年銷售成本3400萬元稅金及利如為330萬元期間費用1000萬元,其中業務招待費33萬元,廣告費750萬元營業外支出12萬元,其中交通物款1萬元,稅收滯納金4萬元,對農村小學直接捐贈3萬元用于相新校舍,對關系單位黃助支出4萬元非廣^告性質,面且與生產經營無關:本年用自產貨物對外投資,類貨物不含稅售價80萬元,貫物成本52萬元,未進行賬務處理-根據上述資料回答下列問題(1)2021年該居民企業的會計利潤:(2業務招持費應調整的應納稅所得額{3}廣告費應調整的應納稅所得額;(4營業外支出應調整的應納稅所將額(5)該企業本年度的應納稅所得額:(6該企業本年度的企業所得稅應納稅額-南江上商脯董技海學院
某市居民企業(增值稅一般納稅人),2019年度銷售貨物取得不含稅收入6000萬元,取得國債利息收入160萬元,出租專有技術使用權取得租金收入50萬元;全年銷售成本3400萬元;營業稅金及附加為330萬元;期間費用1000萬元,其中業務招待費33萬元,廣告費750萬元;營業外支出12萬元,其中交通罰款1萬元,稅收滯納金4萬元,對農村小學直接捐贈了3萬元用于翻新校舍,對關系單位贊助支出4萬元(非廣告性質,而且與生產經營無關);本年用自產貨物對外投資,同類貨物不含稅售價80萬元,貨物成本52萬元,未進行賬務處理。要求計算以下數據。(1)2019年該居民企業的會計利潤;(2)業務招待費應調整的應納稅所得額;(3)廣告費應調整的應納稅所得額;(4)營業外支出應調整的應納稅所得額;(5)該企業本年度的應的稅所得額;(6)該企業本年度的企業所得稅應納稅額。
某市居民企業(增值稅一般納稅人),2019年度銷售貨物取得不含稅收入6000萬元,取得國債利息收入160萬元,出租專有技術使用權取得租金收入50萬元;全年銷售成本3400萬元;營業稅金及附加為330萬元;期間費用1000萬元,其中業務招待費33萬元,廣告費750萬元;營業外支出12萬元,其中交通罰款1萬元,稅收滯納金4萬元,對農村小學直接捐贈了3萬元用于翻新校舍,對關系單位贊助支出4萬元(非廣告性質,而且與生產經營無關);本年用自產貨物對外投資,同類貨物不含稅售價80萬元,貨物成本52萬元,未進行賬務處理。要求計算以下數據。(1)2019年該居民企業的會計利潤;(2)業務招待費應調整的應納稅所得額;(3)廣告費應調整的應納稅所得額;(4)營業外支出應調整的應納稅所得額;(5)該企業本年度的應的稅所得額;(6)該企業本年度的企業所得稅應納稅額。
其居民企業(遊值稅一一般的稅人》,2019年度銷售貨物取得不含稅收入6000萬元,取得國債利息收入160萬元,出租專有技術使用權租金收入50萬元,全年銷售成本3400萬元,稅金及附加330萬元,期間費用1000萬元(其中業務招待費33萬元,廣告費750萬元);營業外支街12萬元(其中交通罰款1萬元,稅收滯納金4萬元,對農村小學直接捐贈3萬元,對關系單位贊助4萬元),/本年用自產貨物對外投資,同類貨物不含稅售價80萬元,貨物成本52萬元。
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