同學(xué)你好 很高興為你解答 貨物是只開貨物名稱就可以了
老師好,咨詢一個問題,2年前公司是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時銷售貨物開具了1%的普通發(fā)票,現(xiàn)在公司是一般納稅人了,但是之前的部分貨物退回,現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖可以只沖銷退回部分的 發(fā)票嗎
銷售貨物已開發(fā)票,部分貨物退回,發(fā)票作廢沖紅。剩余的貨物是只開貨物名稱就可以了嗎?還是需要分貨物名稱和加工費呢?
上月已確認(rèn)收入,本月發(fā)生銷售退回,請問退貨要怎么處理?是紅沖上月開出的銷售發(fā)票然后在本月重新開退貨以后實際的貨物銷售收入嗎?還是可以直接開退貨部分的紅沖發(fā)票就行?
我們銷售的貨物對方已經(jīng)認(rèn)證,退貨的話是整張發(fā)票沖紅,還是退貨部分沖紅就可以了
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
好的,謝謝
不客氣 祝您工作順利