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甲企業(yè)2021年當期應(yīng)交所得稅為550萬元,遞延所得稅負債年初數(shù)為30萬元,年末數(shù)為50萬元。遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬元,年末數(shù)為35萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年應(yīng)確認的所得稅費用為()萬元。

2022-05-11 20:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-11 20:04

您好,計算過程如下 550+(50-30)-(35-25)=560

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您好,計算過程如下 550+(50-30)-(35-25)=560
2022-05-11
(500-10/25%-5/25%)*25%=110 您好,應(yīng)交所得稅是110萬
2021-05-04
您好,需要計算什么
2022-06-16
您好,需要計算什么
2022-06-16
你好! 借所得稅費用112.5+8+13=133.5 貸應(yīng)交稅費…企業(yè)所得稅450*25%=112.5 遞延所得稅資產(chǎn)18-10=8 遞延所得稅負債58-45=13
2022-06-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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