你好,則甲公司2021年該投資性房地產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊金額為=1200萬(wàn)/(20*12)*10
2020年12月10日甲公司以銀行存款4600萬(wàn)元購(gòu)入一棟寫字樓并立即以經(jīng)營(yíng)租賃方式租出,甲公司預(yù)計(jì)該寫字樓的使用壽命為50年,預(yù)計(jì)凈殘值為100萬(wàn)元。采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮相關(guān)稅費(fèi)及其他因素,甲公司對(duì)投資性房地產(chǎn)采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量;2021年1月甲公司應(yīng)對(duì)該寫字樓計(jì)提的折舊金額為()萬(wàn)元。
2021年2月,甲企業(yè)購(gòu)入一棟寫字樓用于對(duì)外出租,甲企業(yè)準(zhǔn)備采用成本模式對(duì)寫字樓進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。該寫字樓購(gòu)買價(jià)款為1200萬(wàn)元,2月28日甲企業(yè)與乙企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)租賃合同,預(yù)計(jì)出租的寫字樓尚可使用壽命為20年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,按照年限平均法計(jì)提折舊,則甲公司2021年該投資性房地產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊金額為()萬(wàn)元。
2021年2月,甲企業(yè)購(gòu)入一棟寫字樓用于對(duì)外出租,甲企業(yè)準(zhǔn)備采用成本模式對(duì)寫字樓進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。該寫字樓購(gòu)買價(jià)款為1200萬(wàn)元,2月28日甲企業(yè)與乙企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)租賃合同,預(yù)計(jì)出租的寫字樓尚可使用壽命為20年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,按照年限平均法計(jì)提折舊,則甲公司2021年該投資性房地產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊金額為()萬(wàn)元。
2021年2月,甲企業(yè)購(gòu)入一棟寫字樓用于對(duì)外出租,甲企業(yè)準(zhǔn)備采用成本模式對(duì)寫字樓進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。該寫字樓購(gòu)買價(jià)款為1200萬(wàn)元,2月28日甲企業(yè)與乙企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)租賃合同,預(yù)計(jì)出租的寫字樓尚可使用壽命為20年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,按照年限平均法計(jì)提折舊,則甲公司2021年該投資性房地產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊金額為()萬(wàn)元。A.60B.55C.0D.50
【不定項(xiàng)】甲企業(yè)投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,乙企業(yè)投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式計(jì)量。假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素,有關(guān)投資性房地產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下:(1)2019年12月31日,甲企業(yè)實(shí)際購(gòu)入寫字樓A,支付價(jià)款共計(jì)2400萬(wàn)元。甲企業(yè)與M公司簽訂了經(jīng)營(yíng)租賃合同,約定自2020年1月1日起將該棟寫字樓出租給M公司,租期1年,每月租金20萬(wàn)元。甲公司預(yù)計(jì)出租的寫字樓使用壽命為40年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,按照年限平均法計(jì)提折舊。(2)2020年12月31日,經(jīng)與M公司協(xié)商,甲企業(yè)將出租的寫字樓收回并出售,取得收入3000萬(wàn)元存入銀行。(3)2021年1月1日,乙企業(yè)購(gòu)入寫字樓B當(dāng)日出租,支付價(jià)款共計(jì)1200萬(wàn)元。預(yù)計(jì)出租的寫字樓剩余使用壽命為20年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,每月租金30萬(wàn)元。2021年12月31日,乙企業(yè)寫字樓B的公允價(jià)值為1300萬(wàn)元。(4)2022年1月1日,乙企業(yè)出售寫字樓B,取得收入15
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?