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老師公司以前年度虧損,如果注銷還要做今年的年報就是彌補以前年度虧損過后還是虧損的,這個報表是沒做年報上面顯示未分配利潤是盈利,實收資本零,我不知道你指的是哪個?還是我沒表達清楚

2022-05-11 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-11 22:08

你好,你具體問題是什么

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快賬用戶2710 追問 2022-05-12 07:28

未分配利潤彌補完以前年度虧損還是虧損的,但是銀行存款還有10萬,那個老師說是借庫存現金貸銀行,再借實收資本貸庫存現金,我是想問實收資本一直都是零,現在借實收資本科目不就變成負數了嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-12 08:36

彌補完還是虧損了,銀行上面還有10萬塊錢,這個10萬你就直接分配給股東就行呀,就是借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款。

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快賬用戶2710 追問 2022-05-12 09:11

直接這么做不會交個稅是嗎?是在注銷前做這筆分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 09:12

注銷之前就要做這一筆,要交個人所得稅20%。

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快賬用戶2710 追問 2022-05-12 09:50

以前年度虧損彌補完以后還是虧損的,只不過這個銀行存款還有錢,現在就是把銀行里的錢怎么拿出來,股東分紅是在盈利的情況下交個稅的

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齊紅老師 解答 2022-05-12 10:41

那你這個賬肯定就有問題啊,那如果說你虧損完了之后還有虧損,你賬上也沒有實收資本,他就不可能還有錢。

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快賬用戶2710 追問 2022-05-12 14:24

現在就是解決賬上有錢怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 14:39

就首先啊,如果說你最后是虧損,你賬上還有錢,那么這個錢肯定就是股東之前投進來的,那你股東也沒有實收資本,你也虧了,你不可能招商還有錢呢,那你有錢肯定是你的賬有問題。

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快賬用戶2710 追問 2022-05-12 14:51

我咨詢的那個老師和你說的不一樣,他讓用借實收資本

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齊紅老師 解答 2022-05-12 14:51

你賬上的實收資本為零,怎么可能這樣子做呀?你這樣子做了做,你的實收資本是負數啊,你怎么可能清算的呢?

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快賬用戶2710 追問 2022-05-12 15:00

所以我想找他問問具體是怎么做的,不知道老師怎么會接收到我的問題,我是找那個老師回答的

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齊紅老師 解答 2022-05-12 15:01

就你這里提問的時候,你沒有指明是哪個老師,所以說我就接手了,不好意思。

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齊紅老師 解答 2022-05-12 15:02

這首先你看一下你賬上有沒有實收資本,如果說沒有實收資本,就看一下你還有沒有未分配利潤,如果說未分配利潤也沒有,或者是負數,你就不應該有銀行存款,如果說有銀行存款,你這個帳是有問題的。

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快賬用戶2710 追問 2022-05-12 15:03

我身邊朋友注銷公司都是虧損,銀行存款都有錢的,只不過比我們這個少點

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快賬用戶2710 追問 2022-05-12 15:04

你指的賬有問題是哪方面的問題?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 15:04

首先,你資產負債表的平衡關系,資產等于負債加所有的權益。你銀行有錢,說明是資產是有錢的,但是你的所有的權益是復數,這個關系就不平。

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齊紅老師 解答 2022-05-12 15:05

人家有虧損,那么可能人家是有實收資本,所以說他會賬上有錢,那你這里實收資本也為零,它就不可能會有錢。

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快賬用戶2710 追問 2022-05-12 15:06

我們這邊實收資本都是零啊,全部是認繳制的又不是實繳

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快賬用戶2710 追問 2022-05-12 15:11

這樣說吧,我未分配利潤現在是10萬,資產也是10萬,如果現在注銷需要做2022年匯算清繳,做完匯算彌補以前年度虧損未分配利潤就是零,那貨幣資金不就是還是10萬嗎?現在還沒做匯算清繳,資產負債表都是平的

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快賬用戶2710 追問 2022-05-12 15:12

未分配利潤彌補以前年度虧損過后還是虧損

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齊紅老師 解答 2022-05-12 15:16

你不管匯算之前匯算之后你那個報表都是平的,他不可能因為匯算就去改變你的報表數據平衡。

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齊紅老師 解答 2022-05-12 15:16

這個是基本的邏輯,你的未分配利潤,它本身就已經包含了你的虧損在里面,怎么可能你會算彌補之后他就變呢?

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你好,你具體問題是什么
2022-05-11
彌補虧損是不用做分錄的
2023-01-07
您好,麻煩發下A106000看下
2021-05-21
學員您好,會計上的以前年度虧損和稅法上的以前年度虧損是兩個概念,稅收上的以前年度虧損是指經過納稅調整后的虧損數額,這個數額在每年的年度企業所得稅匯算清繳報表上都有反映,有專門一張附表來記錄近5年甚至近10年來的虧損彌補情況,您可以查閱上述申報資料。如果有符合彌補條件的以前年度虧損,在申報時可以在相關欄次中填寫,抵減本期應納的企業所得稅。
2022-01-13
您好,利潤表科目結轉未分配利潤~本年利潤
2022-01-12
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