您好, 沒太明白您的意思呢
老師好,我們是建筑安裝,自己開的小公司。工地上都是平時少發一點,等結了工程款,再一次性把之前沒發完的工資補發完。比如1-5月我該員工只發3000基本工資。這幾個月都不用交個稅。6月我對該員工一次性發了4萬。那個稅咋算? 假設專項扣除1000。 (40000*6-5000*6-1000*6)*20%-速算扣除16920 ? 這樣計算?
老師,請問下員工是今年12月才在app上填的專項附加扣除,之前申報個稅的時候,都沒有扣減過專項扣除這一項,那在1月份申報12月份的個稅的時候需要把這一年的累計專項附加扣除扣減掉再計算個稅嗎
老師員工工資一年200000 個稅按百分之20是40000 在40000的基礎上減掉速算扣除數嗎
老師,有個稅問題請教下您的,員工之前的個稅由公司代繳了,但是發工資時并沒有扣減掉個稅,現在要調整,是應該按(應發工資-未減的個稅)作為基數去計算下個月的個稅并計算實發工資,還是按應發工資計算下個月個稅,在減去個稅后再扣減掉之前沒扣的個稅呢
老師,公司沒有公積金賬戶,我以個人的身份去繳納公積金,按照百分之24去繳納,工資計稅基礎可以扣除掉自己繳納的百分之24的公積金嗎?換做以前是單位個人各交一半是公司繳納部分不可以扣除計稅基礎,也就是自己只能扣除百分之12。
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
老師個稅速算扣除數什么時候減掉
這個就是計算個稅的時候減去? 跳到相應檔次的時候
假如我個稅4萬 需要減掉個稅稅率表上速算扣除數嗎
你這么多的個稅,肯定是你減去速算扣除數
老師我現在想要把每月個稅達到假如2000 然后工資高點做, 有可能 到后來匯算清繳的時候工資跳到另外的檔次,需要補稅
對的,你工資多的話,肯定是需要補稅的。