?你好; 1.? ?沒有扣除個(gè)稅; 那你申報(bào)表報(bào)對(duì)了嗎? 工資 表怎么做的;分錄計(jì)提對(duì)了嗎??
上上月代扣代繳的個(gè)人所得稅之前沒在員工工資減下來。現(xiàn)在在發(fā)放員工的工資時(shí)一起減掉算實(shí)發(fā),再按實(shí)發(fā)報(bào)個(gè)稅對(duì)嗎
老師,有個(gè)稅問題請(qǐng)教下您的,員工之前的個(gè)稅由公司代繳了,但是發(fā)工資時(shí)并沒有扣減掉個(gè)稅,現(xiàn)在要調(diào)整,是應(yīng)該按(應(yīng)發(fā)工資-未減的個(gè)稅)作為基數(shù)去計(jì)算下個(gè)月的個(gè)稅并計(jì)算實(shí)發(fā)工資,還是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)算下個(gè)月個(gè)稅,在減去個(gè)稅后再扣減掉之前沒扣的個(gè)稅呢
老師,有個(gè)疑問,計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候, 在申報(bào)的時(shí)候,計(jì)稅數(shù)是按上月工資減去上月個(gè)稅計(jì)算的,還是不應(yīng)該減去上月個(gè)稅算計(jì)稅數(shù)?
老師,新來了一名員工,工資是10000元,之前都沒有申報(bào)過個(gè)稅,如果我在這個(gè)月發(fā)放工資,我需要提前計(jì)算個(gè)稅,這個(gè)個(gè)稅是按年減60000,還是分著按月減5000呢
老師,我想問下,工資表的個(gè)稅,是按應(yīng)發(fā)工資減掉專項(xiàng)扣除的數(shù)字,再按7級(jí)累計(jì)表格算出來的個(gè)稅嗎
老師,有個(gè)問題請(qǐng)教下,我們做民宿,平時(shí)攜程給我們結(jié)算的金額+平臺(tái)使用費(fèi)就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺(tái)結(jié)算給我們231.75元,平臺(tái)使用費(fèi)用是-13.41元,這種情況我們做賬確認(rèn)收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個(gè)分錄怎么寫?
上周我們收到稅務(wù)局電話,告之我們有三張發(fā)票有異常,需要核實(shí),主要原因是對(duì)方開發(fā)票了,但欠稅沒有交稅,我們現(xiàn)在也找不到開票方了,對(duì)方失聯(lián)了,只能是我們這邊已經(jīng)抵扣的稅款作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)要怎么操作?
房地產(chǎn)企業(yè) 給客戶開發(fā)票 房地產(chǎn)繳納產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業(yè)中有人工工資(2024年)賬務(wù)中計(jì)提了,但是到現(xiàn)在都沒有發(fā)放。合伙企業(yè)還沒有所得稅匯算清繳。這個(gè)該如何調(diào)增呢?從哪里調(diào)增?
老師,建筑企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設(shè)項(xiàng)目,也有掛靠公司的建設(shè)項(xiàng)目,我抵扣的時(shí)候必須要對(duì)應(yīng)的建設(shè)項(xiàng)目抵扣對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)還是不用一一對(duì)應(yīng)
就是物流運(yùn)費(fèi),對(duì)方不開發(fā)票,我們電商銷售的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公賬上了,物流公司不開發(fā)票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個(gè)問題,上年12月資產(chǎn)過億,25年一季度扣房產(chǎn)稅還是按小微企業(yè)扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務(wù)合同,但是員工又每月固定發(fā)工資,打卡啥的。這個(gè)是申報(bào)勞務(wù)工資還是代扣代繳呢?
場(chǎng)地費(fèi)發(fā)票一般可用于什么公司情形
這個(gè)電商的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公司公賬了,也可以轉(zhuǎn)嗎?
申報(bào)表按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)的
你好;? ?那你申報(bào)表是對(duì)的 ;個(gè)稅在借方有余額; 你下個(gè)月工資扣除做 :借應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交個(gè)人所得稅; 就平衡了??