借以前年度損益調整 貸其他應付款 借利潤分配 貸以前年度損益調整
之前年度做了一筆賬,其他應付款——暫收款,現在要調到其他應付款——工資,怎樣通過以前年度損益調整科目入賬呢
以前年度有個其他業務收入,但是做賬做成了其他應付款,今年怎么做調整分錄
其他應收賬款2021年年末已計提壞賬準備,2022年第一季度無其他應收賬款增加,2022年3月份還要計提壞賬準備嗎?
2021年錯把其他應收款計入了其他應付款,2022年發現了,怎么做調整分錄
2021年度,其他應付款,本應下賬,但做到其他收入了,2022年如何調賬
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
老師這里不是除以公司權益資本成本嗎,怎么除以成本率呢
老師幫忙解答一下這題
小規模公司取得無形資產~品牌使用費發票,如何記賬
老師,為什么要先匯算清繳再做第一季度的所得稅申報。 這樣有什么好處?
12月我做的分示是借:銀行存款62407,貸預付賬款62407,借預付賬款62407,貸主營業務收入62404-2971.76,應交稅金-未交增值稅2971.76,借:應交稅金-未交增值稅2971.76貸其他業務收入2971.76,后面1月開了票要怎么沖減
行政事業單位的財務賬
抱歉,這個行業不太熟悉,麻煩問一下其他老師