同學你好 這個不需要通過以前年度損益調整核算;兩個科目直接調整就可以;
之前年度做了一筆賬,其他應付款——暫收款,現在要調到其他應付款——工資,怎樣通過以前年度損益調整科目入賬呢
往年應入營業外收入誤入其他應付款的1筆賬,今年可以借其他應付款,貸營業外收入調回來呢還是只能用以前年度損益調整科目來調呢?
#提問#,老師請問下,以前年度的收入沒確認收入,記到其他應付款那里了,今年確認收入,怎么做分錄?通過以前年度損益調整科目嗎
其他應付款,去年借其他應付款住房押金,借款,預留工資 貸以前年度損益調整,今年想做到賬里邊,怎么做分錄
收到以前年度退的教育費附加,賬上做借銀行存款,貸以前年度損益,現在審計調整了其他應收款和未分配利潤,調整其他應收款科目的原因是什么?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
那么調整以前年度的賬,什么情況用以前年度損益調整呢
同學你好,如果是涉及損益類科目是通過以前年度損益調整的;