您好,麻煩發下題目
老師,為什么21年選擇一次性稅前扣除,22年匯算清繳時,納稅要調減,23年匯算清繳時,又要納稅調增。
匯算清繳資產折舊表,之前填了一次性扣除,那今年要納稅調增嗎?
老師,匯算清繳廣告支出表,假如22年9月支付60000廣告費,攤銷了4個月20000元,那匯算清繳時另個40000這次不能扣除對嗎?要23年攤完匯算清繳時納稅調增對嗎
老師,我22年12月計提了年終獎3萬,實際1月只發了2萬,那我匯算清繳申報還要納稅調增1萬,能否不調,直接沖減23年的費用,否則23年匯算清繳又要調減1萬?
老師,公司21年購入的固定資產時,會計上處理: 借:固定資產 貸:銀行存款 借:主營業務成本 貸:累計折舊 一次性折舊了,在做21年的匯算清繳的時候也選擇了稅前一次性扣除了。那么在22年匯算清繳的時候還需要調增嗎?
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權益有380萬,現轉30%給C公司,以30元轉,然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務風險嗎?
出納做工資表,財務經理審核報銷單和工資表應由誰找公司總經理和董事長審批,是出納還是財務經理?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務服務公司給干活人員發工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。
老師。我們收到的發票直接進電子稅務局去下載入賬可以嗎。還是要等供應商發過來在入賬
老師,沒有題目,看抖音上舉了個例子,說的21年購買50萬的固定資產,然后就是我上面說的
您好,那就不對,只有第一年納稅調減,以后都納稅調增
第一年為什么納稅調減?以后為什么納稅調增?不是很理解 因為第一年 借固定資產50萬 貸銀行存款50萬 借管理費用50萬 貸累計折舊50萬 已經計入管理費用,利潤已經減少了,那第一年為什么還要調減
您好,一次性扣除是稅法口徑,會計按期計提折舊
哦哦,就是說把上年沒有形成管理費用的折舊納稅調減?
您好,是的,您的理解非常正確