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老師,為什么21年選擇一次性稅前扣除,22年匯算清繳時,納稅要調減,23年匯算清繳時,又要納稅調增。

2022-05-09 22:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-09 23:05

您好,麻煩發下題目

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快賬用戶3357 追問 2022-05-09 23:10

老師,沒有題目,看抖音上舉了個例子,說的21年購買50萬的固定資產,然后就是我上面說的

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齊紅老師 解答 2022-05-09 23:25

您好,那就不對,只有第一年納稅調減,以后都納稅調增

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快賬用戶3357 追問 2022-05-09 23:30

第一年為什么納稅調減?以后為什么納稅調增?不是很理解 因為第一年 借固定資產50萬 貸銀行存款50萬 借管理費用50萬 貸累計折舊50萬 已經計入管理費用,利潤已經減少了,那第一年為什么還要調減

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齊紅老師 解答 2022-05-09 23:47

您好,一次性扣除是稅法口徑,會計按期計提折舊

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快賬用戶3357 追問 2022-05-09 23:48

哦哦,就是說把上年沒有形成管理費用的折舊納稅調減?

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齊紅老師 解答 2022-05-09 23:49

您好,是的,您的理解非常正確

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您好,麻煩發下題目
2022-05-09
你好,24?對23年進行匯算清繳時。繼續填報一次性扣除,是25年對24年匯算清繳時調增
2024-04-11
你好不可以,只能2024年。
2023-12-08
您好,同學,是需要做納稅調增的
2023-04-28
您好,同學 廣告費和業務宣傳費稅前扣除標準是:不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除。超過部分準予在以后納稅年度結轉扣除。
2023-03-10
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