你好,沒有問題的,你調(diào)增繳納稅款,這個沒有關(guān)系。
老師,我們一季度預(yù)交了企業(yè)所得稅,后面一直都是虧損,到年終虧損160萬,現(xiàn)在匯算清繳又不想退這個稅,如果要調(diào)增費用,就要調(diào)增160萬,這樣有什么問題嗎?
老師你好,請問一下我們年二季度預(yù)繳了二萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年終匯算清繳公司虧損了要退稅,可以不用退稅嗎就讓錢在里面23年有利潤再交
老師在嗎,麻煩問一下,就是在匯算清繳企業(yè)所得稅,第一季度預(yù)繳了,然后今年一整年虧損50多萬,20年有虧損40多萬,現(xiàn)在要叫退稅,我不想退,我調(diào)增100多萬,可以不
老師您好,我公司連續(xù)虧損5年,達(dá)到700萬,那如果我們今年想交點企業(yè)所得稅,不想要之前的虧損彌補(bǔ)了,可以在匯算清繳的時候把這700萬調(diào)增嗎,那今年我們就可以交點企業(yè)所得稅了
請問假如22年虧損10,23年盈利10萬是不是不需要交企業(yè)所得稅呢,那假如23年所得稅預(yù)繳的時候交了500多的的稅,年度匯算清繳的時候又是虧的,需要退500多的稅,但我們不想退稅,做納稅調(diào)增的話,以前的虧損是不是就不能在下一年用了,就是調(diào)增之后,系統(tǒng)就是要扣除之前的虧損,讓利潤變成正數(shù),我才不需要退稅
我們租的辦公室交押金,對方開了收據(jù)給我們,要求我們退租的時候把押金收據(jù)要還給他們。可是押金收據(jù)我們作為原始憑證做賬了,怎么能從憑證里面撕下來給他們呢,有規(guī)定這個收據(jù)原件在退押金的時候要還給對方嗎
公司是農(nóng)牧業(yè)免稅的業(yè)務(wù),現(xiàn)在稅務(wù)局認(rèn)為是不屬于免征增值稅的,以前開具的發(fā)票都要補(bǔ)繳增值稅嗎?老師,我想問個問題,我是公司出納,領(lǐng)導(dǎo)讓客戶轉(zhuǎn)款給我微信,然后我提現(xiàn)到網(wǎng)銀,再由網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款給公戶,這樣合規(guī)嗎?
你好老師,工程施工中的業(yè)務(wù)招待費,在匯算清繳是怎么填寫
老師,我這個分錄做的對嗎?
老師,24年漏計提折舊,25年能不能補(bǔ)24年的折舊費用,
買一臺二手筆記本電腦價格在3000元,需要記到固定資產(chǎn)嗎?還用每月攤銷嗎?
老師,申請發(fā)票額度不通過,說沒報印花稅和個稅,個稅是代賬公司搞的,4月18日過了時間啊,然后這個合同我是4月23日上傳的,這個月也申報不了啊,這該怎么辦啊
老師您好 確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入是實際的價格 期望值價格1900入賬 后面的銷項稅怎么又是合同價2000來算銷項?
老師 這道題是選AD麼?
公司在申請高新,還沒通過,報所得稅匯算清繳時可以加計扣除嗎
我怕金額太大,會不會引起額外關(guān)注啊
公司是21年才成立的
這個沒有關(guān)系的,調(diào)增沒有影響,稅務(wù)局都能知道 都明白
哈哈哈,明白我們都不想退這個稅么⊙ω⊙
如果能退的話,你們還是退回來,要不你這個彌補(bǔ)虧損不都白白的損失了,有些地方稅務(wù)局要求嚴(yán)格的他要求查賬,所以為很多企業(yè)為了避免查賬的調(diào)增。
知道了 老師 這邊在核算一下看
好的可以自己在計算一下的。