你好,應該是第一行,除非你們當年有現(xiàn)金福利
殘疾人保障金工資總額怎么計算,要跟個稅申報系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)一致?還是要跟年度匯算清繳中職工工資薪金支出的賬載金額數(shù)據(jù)金額一致呢
老師,匯算清繳年報A105050表第一行工資薪金支出和個稅申報金額一致,還是第十三行最后合計數(shù)和個稅申報金額一致?
老師,所得稅匯算清繳中A105050表工資薪金實際發(fā)生額是跟個稅申報系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)一致嗎?
老師你好,請問企業(yè)年度匯算清繳中的A105050表中的中的工資薪金和個稅申報數(shù)據(jù)必須保持一致嗎?可以大于個稅申報數(shù)據(jù)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時期間費用表里的職工薪酬金額應該填的是和個稅申報系統(tǒng)的金額一致還是和會計賬上的一致呢(如果個稅申報系統(tǒng)和會計賬上金額不一致)
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
那有工會經(jīng)費呢?
你好,工會經(jīng)費不影響個人所得稅申報的金額
有工會經(jīng)費是以合計數(shù)一致,還是第一行一致?
那個稅和第一行一致就可以了是吧,老師
您好,是的,和第一行一樣就可以
好的 謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝