你好,如果你們屬于小微企業的話現在是2.5%的企業所得稅稅率
老師,請問科技型中小企業和小微企業的稅收優惠政策可以同時享受嗎
中興型企業怎么定義。可以享受企業所得稅小型微利的政策嗎
科技型中小企業能享受企業所得稅為15%的政策嘛
科技型中小企業,著作權的代理費是計入研發費用么?享受加計扣除政策嘛?
老師 科技型中小企業 所得稅是多少啊?有優惠政策嘛?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
如果不是小微企業呢,屬于科技型中小企業
你好,中小型科技企業一般就是小微企業
屬于科技型中型企業(注:未達到高新企業標準,不屬于高新企業)適用的企業所得稅稅率是多少
科技型中小企業所得稅稅率是15%嗎?理論上可以按15%計算.但在填寫實際納稅申報表中,先按25%稅率,再在優惠表中減掉10%的稅額.科技型中小企業不一定是高新技術企業,高新技術企業不一定是科技型中小企業.所以,科技型中小企業如果未取得高新技術企業證書,適用25%的企業所得稅稅率.符合條件的,可享受小型微利企業稅收優惠政策.
也就是說不是高新企業的科技型企業,適用稅率是25%,不是高新企業15%的優惠政策,老師是這么理解的嘛
你好!是的,按政策是這樣的
1,在未取得科技型企業資格之前,能列支研發費用嘛,能加計扣除嘛 2,若在取得之前沒有列支研發費用,匯算清繳時也沒填寫研發費用表,取得之后需要把補報以前的研發費用支出表嘛 3,在取得科技型企業后,還需要繼續列支研發支出嘛
您好,你只要在科技局立項研發支出是可以加計扣除
老師沒太懂什么意思
你好,你們的研發要在你們當地的科技局進行立項
嗯,科技局那里必須需要提供研發支出明細去立項對嘛
你好,是的,因為你不是科技企業,需要立項后才可以,否則存在一定的查賬風險
如何去立項,立項不代表研發成功,有科技型企業資格對嘛
你好,立項的話是證明你的研發符合條件是新技術,有實際的意義
立項代表已經研發成功,具有科技型企業資格了嘛 還有,我看網上說,若未成為科技型企業資格之前,列支的研發費用可以加計扣除75%,成為科技型企業后,研發費用加計扣除100%,是這樣嘛
您好,那是最新的優惠制您好,那是最新的優惠政策
老師優惠政策是這樣的,對嘛
你好,是的,目前是這樣