你好; 你發(fā)票與你之前掛在建工程的金額是一致的嗎?如果是一致; 你直接把發(fā)票付你在建工程憑證后面去;
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師,我司是小規(guī)模,我們發(fā)包四項工程給同一公司做,我們收到四項工程發(fā)票總金額10萬元,我們只開一張總額為10萬的支票給他,這樣可以嗎, (如果對方把四項工程總金額一起開一張發(fā)票我們能收嗎), 如果對方給我們的發(fā)票和我們給出的支票是同一個月,對方給我們發(fā)票時,我們要做應(yīng)付發(fā)錄嗎,還是直接付款時做,借工程施工-合同成本,貸銀行存款,請老師幫忙寫下正確分錄
老師,我們建獼猴桃基地。包給人家25萬,。開始打款第一筆我是借在建工程25,貸銀行10,貸應(yīng)付賬款15,,。。。。后面每次對方買材料人家開的發(fā)票給他們。,我們按照發(fā)票金額又給他打過去。。我這邊借方直接應(yīng)付賬款,貸銀行??梢圆?????
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應(yīng)付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發(fā)票,就是借固定資產(chǎn)(總額),貸應(yīng)付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應(yīng)該是長期借款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方差額是貸款的金額,應(yīng)該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務(wù)成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應(yīng)付款法人貸銀行存款,我應(yīng)該怎么調(diào)這個賬
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應(yīng)付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發(fā)票,就是借固定資產(chǎn)(總額),貸應(yīng)付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應(yīng)該是長期借款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方差額是貸款的金額,應(yīng)該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務(wù)成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應(yīng)付款法人貸銀行存款,我應(yīng)該怎么調(diào)這個賬
個人去稅局代開勞務(wù)費發(fā)票幾個點的個稅
請問老師,公司有一個固定資產(chǎn),去年已經(jīng)拆除,負(fù)責(zé)拆除的也開了發(fā)票,金額40萬,去年做的固定資產(chǎn)清理這個科目,今年之前負(fù)責(zé)維修這個固定資產(chǎn)的開了張維修費的發(fā)票,金額大概18萬,這個應(yīng)該怎么做賬啊?
天使基金類公司稅務(wù)怎么操作?
廠房周圍放雪糕桶,入什么會計分計科目
老師好!個體工商戶申報增值稅也是一主兩輔一減免表嗎
老師,我24年年底有些費用暫估了?,F(xiàn)在發(fā)票一直收不回來。我現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調(diào)回來嗎?
老師 請教:現(xiàn)在都要求企業(yè)交工會經(jīng)費了嗎
老師好,企業(yè)有研發(fā)費用加計扣除,都是要做研發(fā)費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分?jǐn)?應(yīng)該怎么做
發(fā)票是一致的,還多了,,打的款比合同多。要簽補合同,還要給我們補發(fā)票。我是代賬,。之前說40萬的。最后看發(fā)票是25萬,錢打了27萬。。這會就讓他們補發(fā)票補補充協(xié)議。
?你好;? 那就得補協(xié)議和發(fā)票與合同一致 ; 保證三流一致哈? ??