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老師,我司是小規(guī)模,我們發(fā)包四項工程給同一公司做,我們收到四項工程發(fā)票總金額10萬元,我們只開一張總額為10萬的支票給他,這樣可以嗎, (如果對方把四項工程總金額一起開一張發(fā)票我們能收嗎), 如果對方給我們的發(fā)票和我們給出的支票是同一個月,對方給我們發(fā)票時,我們要做應付發(fā)錄嗎,還是直接付款時做,借工程施工-合同成本,貸銀行存款,請老師幫忙寫下正確分錄

2021-10-28 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-28 09:58

你好,如若一家公司。結(jié)算是可以一起結(jié)算的!如會計主體不一樣,你就各自結(jié)算!發(fā)票和款同時,就直接付款,不用做應付了因為錢本來就付不差別人款了!所以直接做付款

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齊紅老師 解答 2021-10-28 09:58

你的分錄是對的哈!

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快賬用戶6506 追問 2021-10-28 10:16

四項工程總金額共10萬,對方開一張總額10萬的發(fā)票,這個沒有問題,我們能收是吧, 我們開一張總額為10萬的支票給他,這個也沒問題嗎,同樣是工程類,就是合同名稱不同

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齊紅老師 解答 2021-10-28 10:24

是的,同學就是這樣的

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快賬用戶6506 追問 2021-10-28 10:26

這樣做帳的時候會不會亂

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齊紅老師 解答 2021-10-28 10:27

不會啊,這個就是分錄,不會亂的啊

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你好,如若一家公司。結(jié)算是可以一起結(jié)算的!如會計主體不一樣,你就各自結(jié)算!發(fā)票和款同時,就直接付款,不用做應付了因為錢本來就付不差別人款了!所以直接做付款
2021-10-28
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設(shè)維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設(shè)維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2021-01-14
你好,對的是的,可以這么做的。
2021-10-28
同學你好 直接私戶給你就行了 公戶給你你得交稅
2021-05-17
你好; 是的。 需要主合同注明要轉(zhuǎn)包 而且還得有轉(zhuǎn)分包的合同 ; 開建筑服務*工程服務費發(fā)票
2021-12-29
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