您好,因為是2019年3月購入的,3月開始計提折舊,2019年一共計提了10個月折舊(3月-12月) 折舊年限是10年,所以剩下9年2個月折舊年限
.甲股份有限公司于2×13年12月1日以銀行存款300萬元購入一項商標權(不考慮相關稅費)。該無形資產的預計使用年限為10年,預計凈殘值為零,采用直線法攤銷。2x17年 12月31日,預計該無形資產的可收回金額為142萬元。該無形資產發生減值后,原預計使用年限、預計凈殘值、攤銷方法均不變。2×18年12月31日,預計該無形資產的可收回金額為129.8萬元。假定原預計使用年限、預計凈殘值、攤銷方法均不變。 A 2×17年年末該無形資產的攤余價值為177.5萬元 c.2×19年3月31日該無形資產的攤余價值為147.5萬元 為什么這兩個也對
、甲公司于2019年7月1日購入一項無形資產,初始入賬價值為600萬元,該無形資產預計使用年限為10年,預計凈殘值為0,采用直線法攤銷。2020年年末預計可收回金額為493萬元,計提減值準備后該無形資產原預計使用年限、凈殘值、攤銷方法不變。2021年年末該無形資產的賬面價值為435,老師這是怎么得出來的?
某公司2019年3月初購入一項專利權,價值900萬元,預計使用壽命10年,按直線法攤銷。2019年年末計提減值為10萬元,計提減值后攤銷方法和年限不變。那么2020年年末無形資產的賬面價值為( )萬元。 答案中2020年應該攤銷的金額=815/(9×12+2)×12=88.91(萬元)這個計算我不明白,不是應該815/9嗎?
老師,這道題的答案B,沒看懂,能解釋一下好嗎?謝謝題:甲股份有限公司2015年12月1日 ,以銀行存款300萬元購入一項商標權(不考慮相關稅費)。該無形資產的預計使用年限為10年。2019年12月31日,預計該無形資產的可收回金額為142萬元。該無形資產發生減值后,原預計使用年限不變。2020年12月31日,預計該無形資產的可收回金額為129.8萬元。假定原預計使用年限不變。2021年4月1日,將該無形資產對外出售,售價100萬元,增值稅6萬元,收存銀行。則如下會計指標的計算中正確的有( )。 A.2019年末該無形資產的攤余價值為177.5萬元 B.2020年無形資產的攤銷額為24萬元 C.2021年3月31日該無形資產的攤余價值為147.5萬元 D.無形資產出售形成的資產處置損失12萬元 【答案】ABCD 【解析】①備選答案A,2019年12月31日該無形資產的攤余價值=300-300/10×1/12-300/10×4=177.5(萬元); ②備選答案B,2020年的攤銷額=142/(12×5+11)×12=24(萬元);
. 20×1年1月1日,A公司購入一項無形資產,以銀行存款支付買價 6000萬元,增值稅360萬元。20×2年年末和20×3年年末,A公司預計該無形資產的可收回金額分別為4000萬元和3556萬元。該項無形資產的預計使用年限為10年,按月攤銷。A公司于每年年末對無形資產計提減值準備,計提減值準備后,原預計使用年限不變。 要求:假定不考慮其他因素,計算: (1)A公司20×2年年末和20×3年年末為該無形資產計提的減值準備。 (2)該項無形資產20×4年6月30日的賬面價值。
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產品,也就是相當于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點,這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學已報完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發票收到款 再次做確認收入 到報稅填申報表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進項有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現在稅務要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進項轉出,轉出是按之前抵扣的時間轉出是不是會產生滯納金,按現在的時間轉出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發票,怎么做分錄,有4S店經驗老師回答,謝謝