同學你好 做往來就可以
單位員工應該2019年退休 但沒辦理退休手續 今年1月份才辦理 單位去年為他多交了一年的社保費 今年辦理退休時 社保局把多交的社保費退回來了 單位怎么做會計分錄 涉及到跨年了 單位返還給個人多扣的社保費 怎么做賬 謝謝老師
2020年12月社保剛繳納,之前一直沒有計提單位部分,1-7月份扣了員工個人部分的社保,8-12月沒有扣,扣除的金額跟社保繳費個人部分的金額還不一致,還有一個員工A是另一個分公司甲繳納的,然后我們把甲代A交的保險個人跟單位部分支付給甲。現在的情況是A應該補交個人部分保險2926.46元,還有個員工應補交個人部分1399.67元。我這個該怎么調賬啊,好亂
老師好,請問,我單位1月的時候幫員工辦理了退休,該員工2月退休,2月應該交醫保的,但是醫保局的手續只交到了1月,就是,員工要交300個月的醫保才能退休,但是工作繳費只交了133個月,實際上應該交134個月,但是最后一個月社保局沒扣錢了,然后員工一次性補足剩下的167個月的醫保費,然后因為單位部分最后一個月沒扣到,現在我們要把最后一個月沒有給員工交的單位部分社保費發給員工,應該怎么做分錄,用什么原始憑證
已知單位提前發一個月工資 6月在5月發工資 A某6月工資不該發因為6月退休,所以采取:不讓他退回來,而是從之后給他下發的退休金扣回來,對應的相關分錄怎么做? 就是6月賬務計提分錄、繳交 社保分錄、 邏輯是比如: 計提工資100,退休本應發500 ,那扣完就沒得發退休的,還欠500就再延期到下月扣,一直扣到夠就停,之后繼續下發給他退休 2、社保局到時候退回6月幫他繳納的社保給單位,單位再將個人部分再退還給個人,繳納6月社保分錄如何做?退回個人如何做
已知單位提前發一個月工資 6月在5月發工資 A某6月工資不該發因為6月退休,所以采取:不讓他退回來,而是從之后給他下發的津貼、退休扣回來,對應的相關分錄怎么做? 就是6月分賬務計提分錄、繳交 社保分錄、 邏輯是比如: 計提工資100,退休本應發500 ,那扣完就沒得發退休的,還欠500就再延期到下月扣,一直扣到夠就停,之后繼續下發給他退休 2、(補充說明:社保局到時候退回6月幫他繳納的社保給單位,個人部分再退還給個人,繳納6月社保分錄如何做?退回個人如何做)
小規模企業記賬,去年取得的進項發票,可以記賬在今年嗎
小規模都報什么稅啊
,生產過程中有原料報廢的,這個是供應商需賠償),我需要在當期成本核算表內減掉這筆損失金額嗎?要核算到當期的單個合格產品內嗎?求指點一下,判定過的報廢產品,后續又銷售給客戶,怎么記賬處理
老師您好,股權轉讓收到的款需要給對方開發票嗎?謝謝老師!是公司之前股份的轉讓
老師,你好公司收房屋租金,貸方應記入
合伙企業投資居民企業,居民企業收到的股息,紅利,可以享受免稅政策嗎?
勞務公司暫時還未確認收入,那工人工資要怎么做賬
老師,像我們這種牙科醫院的材料經用該怎么做賬呢
那客戶不回簽怎么辦,不開發票了?
老師,我發現去年9月有一筆業務宣傳費計入管理費用的其他子科目,我現在怎么操作呢,反記賬然后更改9月的憑證嗎
你好老師,怎么做往來呢,不太理解
醫保系統沒有給我扣款,我沒有憑證去計提費用
你們做其他應付款 然后發給員工 借其他應付款 貸銀行存款
那其他應付款不就一直有余額了嗎
同學你好 沒有 你計提單位i部分的做 借應付職工薪酬 貸其他應付款 這樣
我們一般沒有計提,就是直接借管理費用,社會保障費。貸銀行存款出去了
老師的意思是,我2月的,直接借社會保障費,貸銀行存款嗎,那如果這樣的話,費用部分不是需要憑證嗎,社保局在2月已經沒有扣我單位的款了,那我要拿什么憑證去做賬呢
同學你好 這個都是需要計提的
那我計提的時候要附什么憑證呢
同學你好 這個需要有回單
但是2月醫保局已經沒有扣我們單位的錢了,沒有回單怎么辦呢
是不是可以把直接返還給員工的社保費用放到工資表里呢,以什么名稱返還呢
不能 這個你們最好是交到社保局