你好,同學(xué)! 這是一個(gè)重分類(lèi)的問(wèn)題。是因?yàn)槟鷤児緫?yīng)收和預(yù)收都是用的一個(gè)科目叫應(yīng)收賬款,所以期初或期末對(duì)于其中與本科目基本方向相反的余額,要重分類(lèi)到預(yù)收賬款里邊去。應(yīng)付和預(yù)付賬款也是這個(gè)原理。
老師 下午好,麻煩幫忙看看除以10000的這個(gè)數(shù)是怎么出來(lái)的?
老師你幫我看下,預(yù)付賬款-A 應(yīng)收賬款-A 這個(gè)矛盾嗎?我有點(diǎn)暈 這2個(gè)科目都是資產(chǎn),只是把應(yīng)收沖預(yù)付了
老師,8月15號(hào)入職,試用期1個(gè)月,麻煩幫看一下這個(gè)是怎么算出來(lái)的?這個(gè)累計(jì)應(yīng)交預(yù)交額是怎么來(lái)的
麻煩老師幫我看看這個(gè)應(yīng)收預(yù)收應(yīng)付預(yù)付這個(gè)數(shù)是怎么算出來(lái)的嗎
老師,麻煩你幫我看一下,預(yù)付和預(yù)收這兩個(gè)科目數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)
所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠表中48行怎么算
老師,您好!“項(xiàng)目物業(yè)租賃年收入”是43000元,都應(yīng)該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經(jīng)離職的員工聯(lián)系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費(fèi)用發(fā)票計(jì)入24年所得稅匯算需要調(diào)增嘛
企業(yè)從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣(mài),要交什么資源稅,怎么計(jì)算稅額
老師,銷(xiāo)售費(fèi)用帳上是10萬(wàn),如果有3萬(wàn)是沒(méi)有票的,是不是直接填表104000表的銷(xiāo)售費(fèi)用7萬(wàn),還是填10萬(wàn),然后在納稅調(diào)整A105000表再填?
老師您好,個(gè)體戶(hù)35萬(wàn)元利潤(rùn)一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業(yè)所得稅收入相等嗎?視同銷(xiāo)售收入也交企業(yè)所得稅嗎?
稅務(wù)提醒有一張去年的專(zhuān)票異常,前期已抵扣需要在本期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么賬務(wù)處理
不太明白,老師能說(shuō)的明細(xì)一點(diǎn)嗎
為什么從科目余額表里面看不出來(lái)
你好,同學(xué)! 以應(yīng)收賬款為例,應(yīng)收賬款期末余額為貸方729萬(wàn),是由應(yīng)收賬款借方余額1056元和貸方余額1785萬(wàn)元共同作用的結(jié)果,所以要將借方留在應(yīng)收賬款上,貸方重分類(lèi)至預(yù)收賬款上。 這是說(shuō)明預(yù)收大于應(yīng)收。出現(xiàn)這種情況,是因?yàn)楣局挥昧艘粋€(gè)應(yīng)收賬款科目造成的。 如果下邊有二級(jí)明細(xì),你把科目余額表查詢(xún)?cè)O(shè)置為多級(jí),就能看到的。有借方還有貸方