你好,收到了收據(jù)單,不需要再做什么分錄了啊
收到錢時(shí)做的收款憑證是借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。做收入憑證時(shí)就是以外的會(huì)計(jì)分錄,理解不了,為什么借方要用應(yīng)收賬款
你平時(shí)做賬的時(shí)候,先付給對(duì)方的錢,為什么我們公司是做在,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,然后等收到對(duì)方的發(fā)票后是,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
老師 付給供應(yīng)商錢的時(shí)候 做了借應(yīng)付賬款 嗯貸銀行存款 然后過了段時(shí)間收到了收據(jù)單 應(yīng)該做什么憑證呀?
老師這樣做對(duì)嗎麻煩了 然后收到的時(shí)候做 借:銀行存款1308 貸:其他應(yīng)付款1308
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)嘛,然后對(duì)方不給我們開發(fā)票,給我們開了一個(gè)收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對(duì)吧,然后等到公司給法人報(bào)銷的時(shí)候,有這個(gè)流水的時(shí)候,我再做這一步,借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對(duì)吧?這樣應(yīng)該是可以的,但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
老師,請(qǐng)問我這個(gè)月季報(bào)報(bào)過了,但是24年的年報(bào)還沒報(bào),24年有虧損,怎么辦
老師 小微企業(yè)年度匯算清繳報(bào)哪幾張表
清理往來款,有些應(yīng)收應(yīng)付(其他應(yīng)收應(yīng)付)處理不了的,如何操作呢?憑證如何記賬呢?
15號(hào)筆記下載不了,怎么下載
員工離職一次性的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金入什么科目呢?
老師報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表不用填現(xiàn)金流量表也可以是吧
題138,成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的后期追溯調(diào)整我不會(huì),請(qǐng)老師幫忙
老師 請(qǐng)教個(gè)問題 我給別的公司租的集裝箱 他給我損壞了一個(gè) 合同上寫按重置價(jià)格賠償 那我賬務(wù)上怎么處理?先做報(bào)廢 入營業(yè)外支出 假如我的損失是10000元 那按合同他給我賠10000元 我在做營業(yè)外收入?
想請(qǐng)問一下,公司租賃進(jìn)來的房子,又轉(zhuǎn)租出去,這個(gè)是開什么發(fā)票呢?
老師,個(gè)體戶好久沒用了,可以拿來開普票嗎
貼在哪里呀?
你好,放在之前分錄(借:應(yīng)付賬款 ,貸:銀行存款?)后面作為附件就是了?
然后收到了一張發(fā)票 比如 付了1000的話 收到了740的發(fā)票 剩余有余額怎么辦? 是代表缺發(fā)票么? 他們就給了收據(jù)和發(fā)票
你好,剩余有余額,在應(yīng)付賬款借方掛賬就是了,是代表缺發(fā)票
老師 收到了的是押金收據(jù) 那么這樣的話 做的那個(gè)分錄是不對(duì)的吧? 是不是不能做應(yīng)付賬款? 要做其他應(yīng)收款呀?
你好,收到了的是押金收據(jù) ,分錄是 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目?