你好;? 你們一般納稅人按9%開票出去 ;? 個(gè)人開票給你 是按5% 。 如果小規(guī)模才是按 5%? ?
你好,請(qǐng)問我們是制造企業(yè),要分租廠房出去,租給別的企業(yè),要我們開發(fā)票,我們要開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎?
我們承租人家16年前的廠房,然后部分拿來轉(zhuǎn)租,請(qǐng)問該開具5個(gè)點(diǎn)還是9個(gè)點(diǎn)的房租發(fā)票給租戶?
原本是工業(yè)企業(yè),租了一棟樓,然后分租出去,開的租金發(fā)票為啥是9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?房東開給我們的是5個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師!我們企業(yè)是小規(guī)模,租了一棟樓開酒店,其中一層又出租給甲,現(xiàn)在甲要求我們開發(fā)票,我們要開5%的租賃發(fā)票嗎?就是說我們企業(yè)要承擔(dān)5個(gè)點(diǎn)的增值稅,另外還得承擔(dān)房產(chǎn)稅,
老師,我這家公司開出去的寫字樓租賃發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)的專票,人家開給我的寫字樓租賃發(fā)票是5個(gè)點(diǎn)的專票,這5個(gè)點(diǎn)的專票我能抵扣嗎?
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實(shí)際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。當(dāng)日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫(kù),滿足收入確認(rèn)條件。甲公司基于對(duì)乙公司的了解,預(yù)計(jì)乙公司在10天內(nèi)付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計(jì)算過程
老師,付檢疫處理費(fèi),只有出口才有對(duì)嗎?進(jìn)口有的嗎
老師你好,我想咨詢一下,24年的企業(yè)所得稅印花稅,增值稅這些,我在25年1月做計(jì)提繳納的分錄有影響嗎?今年第一季度的稅費(fèi),我在4月份做計(jì)提繳納所得稅印花稅增值稅這些,有影響嗎?
老師:請(qǐng)問,有限合伙企業(yè),在填寫工商年報(bào)的時(shí)候,沒有股東出資情況,是不需要填寫股東出資情況嗎?
只要董孝順彬老師回答,老師這個(gè)分錄是啥意思呀,為啥收入是負(fù)數(shù)呀
老師 我們公司有跨縣市出租不動(dòng)產(chǎn) 現(xiàn)在要開租賃發(fā)票 是不是也是要到跨區(qū)稅源登記處開發(fā)票
老師,剛面試了一家一般納稅人的運(yùn)輸公司,年收入幾千萬,老板同時(shí)注冊(cè)了好幾個(gè)小規(guī)模公司在同省的不同地區(qū),也落戶車輛了,但是車輛全都在一般納稅人公司干活,開發(fā)票的時(shí)候小規(guī)模公司開,成本在一般納稅人公司這里,小規(guī)模公司再找相應(yīng)的成本發(fā)票,小規(guī)模公司開發(fā)票快到500萬元的時(shí)候就不用了,再?gòu)钠渌貐^(qū)成立新的公司,經(jīng)營(yíng)地不在那里,目前讓我做這些小規(guī)模公司的賬務(wù),同時(shí)開發(fā)票,我說這有風(fēng)險(xiǎn),目前了解的會(huì)計(jì)說,老板都懂,而且老板上面也有認(rèn)識(shí)人,那些小規(guī)模公司也都被預(yù)警過,情況說明,補(bǔ)稅也都做過,現(xiàn)在工作不好找,我經(jīng)驗(yàn)也不是很多,請(qǐng)問這樣的公司可以去嗎
你好老師,年度匯算清繳,營(yíng)業(yè)外收入是不是需要納稅調(diào)整?
老師我們?nèi)ツ曛型?月收購(gòu)了一家公司名字變更了那么做匯算清繳的時(shí)候還要不要考慮之前1到6月未收購(gòu)過來的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
老師,公司的零碎開支是法人支付的,每個(gè)月給法人報(bào)銷的時(shí)候直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬到法人賬戶可以嗎?
就是說我們適用的是9%的不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),然后房東是按小規(guī)模或者是個(gè)人開具的是吧?請(qǐng)問這種中間差距的稅金應(yīng)該怎么收回來尼?
你好 ; 是的? 。你們 這樣的話會(huì)造成你? 沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣會(huì)產(chǎn)生 4%個(gè)點(diǎn)的繳納增值稅的 。 你看是否有其他的? 進(jìn)項(xiàng)稅拿來抵扣? ?
就是沒有那么多進(jìn)項(xiàng)的情況下,老師有沒有什么建議?
你好;? ?沒有進(jìn)項(xiàng)稅是沒法抵扣的; 除非你們是? 簡(jiǎn)易計(jì)稅可以按5% ;但是這樣你就沒法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了? ?