您好!這個(gè)容易被查
老師:我單位是小規(guī)模企業(yè),2021年有一個(gè)月的賬務(wù)做的營(yíng)業(yè)成本大于營(yíng)業(yè)收入60萬(wàn),現(xiàn)在做匯算清繳,按原會(huì)計(jì)報(bào)表做提示:營(yíng)業(yè)收入小于營(yíng)業(yè)成夲,可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)懷疑少計(jì)收入。那么我調(diào)整報(bào)表后申報(bào)行嗎?請(qǐng)回復(fù),謝謝!
做匯算清繳,營(yíng)業(yè)成本大于營(yíng)業(yè)收入,報(bào)表以及季度申報(bào)也是營(yíng)業(yè)成本大于營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)匯算清繳時(shí)候營(yíng)業(yè)成本還是大于營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)合適嗎?用不用調(diào)一下?
報(bào)稅的時(shí)候出現(xiàn)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,上個(gè)季度已經(jīng)報(bào)了,匯算清繳還能調(diào)整嗎 匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表上怎么調(diào)整呢
報(bào)稅的時(shí)候出現(xiàn)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,上個(gè)季度已經(jīng)報(bào)了,匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)能調(diào)整嗎?具體怎么調(diào)整,
申報(bào)季度企業(yè)所得稅a類報(bào)表時(shí)。填報(bào)的營(yíng)業(yè)成本大于營(yíng)業(yè)收入,可以嗎?因?yàn)槲?3年的成本票在3月才回來(lái)。所以第一季度成本大于收入了
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒(méi)有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
那我怎么調(diào)一下呢,
你好!你為什么會(huì)成本大于收入
我也不知道,代理記賬做的賬
你好!你要么就紅字沖減一部分成本了
我能不能再匯算清繳的時(shí)候增加點(diǎn)收入?合適 嗎?
你好!可以的。但是你之前的就要補(bǔ)稅
我看了一下,收入是11萬(wàn),成本就一張發(fā)票12萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)怎么調(diào)整呢,去年前3個(gè)月,收入在這個(gè)公司,后面業(yè)務(wù)調(diào)整到另一個(gè)公司,這個(gè)發(fā)票可能是3月前付的錢,后面開的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)都有挪到另一個(gè)公司了,那這個(gè)怎么弄?現(xiàn)在調(diào)賬行嗎?把成本調(diào)成費(fèi)用?
您好!操作是可以這樣操作,先計(jì)入費(fèi)用。
我只能在所得稅年度納稅申報(bào)表A表里把成本直接改成費(fèi)用,放在銷售費(fèi)用里邊,這樣可以 嗎
您好!你可以試試,看系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。正常應(yīng)該不會(huì)