你好,當(dāng)月的工資當(dāng)月發(fā) 計(jì)提的時(shí)候,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 繳納的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目,其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保)
老師好,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,但是社保和公積金是下月交上月的,那么當(dāng)月的工資,社保和公積金的分錄怎么做?
你好老師:我們當(dāng)?shù)厣绫J钱?dāng)月扣當(dāng)月的,月底計(jì)提的分錄,下月開(kāi)工資的分錄怎么做,我總是弄混。。。
老師好,一般工資是當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)工資,社保是當(dāng)月交,分錄該怎么做啊 用其他應(yīng)收表示的話?
老師 你好 當(dāng)月的工資當(dāng)月發(fā)怎么做會(huì)計(jì)分錄?社保是下個(gè)月交
你好 河北的公司 工資是本月發(fā)上月的 但是社保是當(dāng)月交當(dāng)月的 這種情況 計(jì)提工資社保怎么計(jì)提 分錄怎么寫(xiě)
老師,新注冊(cè)了一家子公司,想把分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到這家新公司去,怎么個(gè)轉(zhuǎn)法?
建筑垃圾需要繳納環(huán)保稅嗎?
企業(yè)匯算清繳后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)交的金額從銀行存款扣除,我發(fā)現(xiàn)快賬沒(méi)有以前年度損益的科目,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè) 每個(gè)月有內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo) 上個(gè)月內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)各占了一百多萬(wàn) 計(jì)算稅負(fù)的時(shí)候要算上內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo)一起嗎 還是只算外銷(xiāo)的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險(xiǎn)記工程施工-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?還是記到管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒(méi)開(kāi)票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒(méi)票,但是我記入收入了,這個(gè)怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個(gè)憑證沖紅,重新做一個(gè)往來(lái)款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會(huì)影響匯算清繳吧
請(qǐng)問(wèn)軟件里邊有證券公司實(shí)操的公司嗎
老師下午好 沒(méi)有實(shí)繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品成本原始單據(jù)是什么
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒(méi)有價(jià)稅分離,沒(méi)有計(jì)提增值稅,季度沒(méi)有繳稅,就沒(méi)有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤(rùn),我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀
我看之前的會(huì)計(jì)做的是其他應(yīng)收還有其他應(yīng)付 這樣做是什么意思呢
你好,真心看不懂之前會(huì)計(jì)為什么這樣做