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【例】福喜公司(非高新技術企業)2019年度稅前會計利潤為190萬元,所得稅稅率為25%。全年實發工資100萬元,職工福利費20萬元,工會經費3萬元,職工教育經費10萬元;經查,福喜公司當年營業外支出中有9萬元為稅收滯納罰金,另有國債利息收入8萬元。企發生的職工福利費支出、工會經費、職工教育經費,分別不超過工資薪金總額14%、2%、8%的部分準予扣除。假定福喜公司全年無其他納稅調整因素。(這個可以寫一下分錄嗎)

2022-05-01 22:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-01 23:46

您好,是寫哪個分錄?

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快賬用戶n3jk 追問 2022-05-01 23:58

有的可以都寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-02 00:08

您好,這個題不會考分錄,只會計算所得稅

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快賬用戶n3jk 追問 2022-05-02 08:57

好的,麻煩可以計算一下所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-02 08:59

您好,根據您的題目,(190+20-100*14%+3-100*2%+10-100*8%+9-8)*25%

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你好請把題目完整發一下
2022-05-02
您好,是寫哪個分錄?
2022-05-01
職工福利調增=20-100*0.14=6 工會經費調增=3-100*0.02=1 職工教育經費調增=10-100*0.08=2 調整后的利潤=190%2B6%2B1%2B2%2B9-8=200 應納所得稅額=200*0.25=50 借所得稅費用50貸應交稅費-應交所得稅
2022-05-17
你好同學稍等回復你
2023-05-23
同學你好 應交所得稅=(190加6加0.5加2加9-8)*25%
2022-06-20
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