你好,這個是仍然可以入戰的。同時,你需要將合同銀行流水等作為輔助證據的
老師你好,足球公司,我們租倉庫放器材,公對公打款,對方只提供收據不提供發票可以?
請教您一個問題,就是有一個租金的問題,那個倉庫的租金有收據,但是沒有發票,是他提供不了發票,只有只開了收據給公司,那這個能不能入賬,就是入賬之后,因為這個錢的話,可以從公賬上轉出來嗎。
老師,支付了房租,但是對方說不能開票,只開了收據給我們,我該怎么入賬啊?
我們公司租了倉庫 但對方不開具發票 只有收據 能入帳嗎
我公司是小規模企業,租了別人倉庫,現在倉庫用不上,又轉租了,現在向對方收電費,但是對方讓開發票,我們房東又沒給我們開,只寫了收據,我們該怎么處理呢,能給對方開發票嗎?賬務處理怎么做啊
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那是不是小規模簽合同好一點呢
你這個最好是要有合同的,因為你們都沒有發票啊
我們有小規模公司也有一般納稅人公司 我是說我們還是用小規模公司簽比較好吧
這個要看你們公司的實際情況的
如果有收據 合同 打款憑證 會計原則上還是不符合入賬要求的吧 嚴格的話還是需要有發票吧
是的,你這個嚴格來說是要有發票的