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老師好,請問下面這個情況該怎么寫分錄?這個是我今天工作中實際發(fā)生的問題: 甲是我們公司客戶,乙是我們公司供應商,我收取了甲3000元押金,讓乙直接去給甲裝了一臺機器.裝好后,甲反悔又說不要了,乙又去把機器拆了..我就要退還甲押金2800,扣下200是支付給乙的拆機費 在我收取甲押金的時候,分錄是: 借 銀行存款3000 貸 其他應付款 3000 那么在退還甲2800的時候分錄怎么寫呢?

2022-04-30 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-30 19:57

你好,退還時沖其他應付款,同時差額做費用 借:其他應付款-甲3000 貸:銀行存款2800 其他應付款-乙

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齊紅老師 解答 2022-04-30 19:59

糾正下(打的太快就發(fā)出去了)乙的200拆機費,是甲做費用,乙給甲提供發(fā)票 你公司代支付時, 借:其他應付款-乙 貸:銀行存款

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你好,退還時沖其他應付款,同時差額做費用 借:其他應付款-甲3000 貸:銀行存款2800 其他應付款-乙
2022-04-30
您可以先計入銷售費用,以后實際不達標,這不退的時候,您再計入營業(yè)外收入
2020-08-20
同學你好 這個就要看你們付出去的費用成本和你們收到的收入了
2021-08-11
同學你好 你的問題是什么
2024-02-28
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-11-10
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