您好 借 應收票據 貸 預收賬款 借 應付賬款 貸 應收票據 借 預收賬款 貸 主營業務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師好,電子商業承兌匯票 和電子銀行承兌匯票 怎么做分錄啊 謝謝
公司預收電子承兌匯票,票以后開,分錄怎么做。 公司將電子承兌匯票轉讓,票以后開,分錄怎么做。
公司收到的電子銀行承兌匯票,該怎么做會計分錄?
請教老師公司收到的電子承兌匯票分錄做應收票據還是銀行存款-電子承兌
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
票以后開,就是這個月不開。問什么沒有借:原材料 應交稅費 貸:應付賬款這個分錄
您沒有說當月購入原材料了啊 您不是預收貨款么?
現在我說,當月購入原材料了,那么分錄怎么做
借 原材料 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應付賬款
您能把收到票和轉讓票的分錄再寫一遍嗎
收到 借 應收票據 貸 應收賬款 預收賬款 轉讓 借 應付賬款 預付賬款 貸 應收票據