您好 收款的時候: 借:銀行存款 貸:其他應付款 支付的時候 借:其他應付款 貸:銀行存款
老師,我想問一下你,我親戚做跨境電商的,平臺的錢轉入她公司公戶,但是她不需要發票給國外公司,每個月都有幾萬,這個可以確定為她不開票收入嗎?我不知道怎么做賬給她,只有一個人買社保而已,我一直幫她做了兩年左右的零申報了
老師,我們有個同事她在外地辦公,然后社保在外地公司繳納的,現在幫忙繳納的這個外地公司讓把錢付給他們,我們付完這個錢怎么做賬呢
老師能幫我解答一下關于個稅的問題嗎,我們公司是每個月5日發上個月的工資,每月15日之前申報稅。我們公司有一個員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發去年12月的工資,那我1月申報的是去年12月的個稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報。等2月5日 發1月的工資了。2月份她有工資收入了。個稅申報的稅款所屬期是2月的了。現在個稅系統里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報記錄,這怎么辦,她現在要我們公司來補。在社保系統里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報。就能看到有社保的申報了。我覺得我們沒有錯,也不應該補呀。我們要怎么辦這個事情呢?
老師,我們公司有個同事4月份入職,她想讓公司幫她幫忙補一下2月跟3月份的社保,并且轉了錢給我,這個賬我應該怎么做
老師好!有個員工離職了!讓幫忙繳納一個月社保,費用她自己承擔,錢轉入我們個戶,現在給她做了工資3000元,那這個實發工資怎么賬務處理?讓她轉給我們個戶?還是有別的方法可以處理?
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
是用微信轉賬的
請問是轉到單位對公賬戶的嗎
不是的,老師,是轉到個人微信的
那個人要轉賬到單位對公賬戶 這樣寫分錄
我身上有備用金,能放到備用金里嗎
放到備用金里面也可以的
放到備用金里,收到是時候,是借:現金,貸:其他應付款嗎
是的 這樣寫分錄就好了
那再請問一下老師,后面的分錄怎么做,就是教社保的時候
借:其他應付款 貸:銀行存款
好的,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!